Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4477 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG para participar de curso de capacitação em saúde bucal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4476 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG para participar de curso de capacitação em saúde bucal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4475 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para secretária municipal em viagem a Unaí-MG para participar de reunião do COSEMS e Comissão Intergestores Bipartite. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4474 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4473 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo secretária municipal para reunião na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4472 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4470 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo atletas do ciclismo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4469 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar banheiros químicos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4468 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Cabeceiras-GO acompanhando alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro em jogos amistosos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4463 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Juliana Monique Alves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Cabeceiras-GO acompanhando alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro para jogos amistosos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4460 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente até a clínica de recuperação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4454 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para tratar de assuntos da administração junto a SUDECO e o MDS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4453 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 02 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para tratar de assuntos referente ao matrial gráfico da 27a Expoagro de Buritis junto a Gráfica Inside. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4447 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo coordenador de eventos até a gráfica Inside. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4441 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG representando o prefeito em assinatura de convênio junto a SEAPA e assinatura de termo de recebimento de veículo doado ao município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4321 | Ano: 2014 | Data: 13/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo o prefeito municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4303 | Ano: 2014 | Data: 13/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Michelle Araujo Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.326.576-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 2,1/2 P.A. para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de capacitação em prevenção de cânce de colo uterino. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4302 | Ano: 2014 | Data: 13/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar documentos na empresa Cotasa e levar peças do rolo compressor para recondicionamento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4299 | Ano: 2014 | Data: 13/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF, representando o prefeito municipal em Seminário sobre as Perspectivas para o desenvolvimento da RIDE-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4296 | Ano: 2014 | Data: 13/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF, representando o prefeito municipal em Seminário sobre as Perspectivas para o desenvolvimento da RIDE-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4295 | Ano: 2014 | Data: 13/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Ednes Fonseca Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.672.696-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Brasília-DF para buscar material de manutenção dos projetos da Casa do Artesão. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4294 | Ano: 2014 | Data: 13/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo servidora para buscar material de manutenção dos projetos da Casa do Artesão. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4282 | Ano: 2014 | Data: 13/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para secretário municipal em viagem a Arinos-MG representando o prefeito municipal em reunião com os taxistas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4225 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente até a clínica de recuperação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4224 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Lagoa Grande-MG para buscar família de alta vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4207 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG para levar veículo placa: OQI-0424 para trocar parabrisa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4206 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4201 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Bauru-SP conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4200 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Bauru-SP conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4199 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG para buscar sangue no Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4198 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4083 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a xx, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4081 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar veículo para revisão. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Anderson Blaine Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 391.032.006-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para reunião do projeto de facilitadores na implementação das novas linhas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Gizelly Aparecida Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.675.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reunião sobre mortalidade infantil e materna. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MGconduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente em tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse do município junto a CEF e GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Jose Divino Bertoldo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.988.506-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para secretário municipal em viagem a Belo Horizonte-MG tratar de assuntos do interesse do município junto ao gabinete do Dep. Est. Sávio Souza Cruz. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de diaria sendo: 03 P.H. e 03 P.A. para servidor em viagem a São Francisco-MG para transportar preparativos da festividade da Serra das Araras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG para protocolar documentos na Unidade do Corpo de Bombeiros. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4070 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Nataly de Oliveira Ayala | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa com diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF para participar de reunião a tratar de assuntos sobre a construção da unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4069 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Urucuia-MG conduzindo secretário municipal para participar de reunião. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4068 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG conduzindo o secretário municipal para participar de reunião. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4067 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 04 P.H. e 05 P.A para secretário municipal em viagem a Passos-MG para participar do 1o seminário de educação empreendedora financeira e cooperativista na escola. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4066 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa de diaria sendo: 02 P.H e 02 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para protocolar documentação sobre conv. 101/2003 junto a Secretaria de E. da Educação, e, protocolar documentação do programa BDMG URBANIZA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4065 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diaria sendo: 01 P.A. para secretário municipal em viagem a Unai-MG para reunião no SEBRAE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo o secretário municipal para reunião no SEBRAE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo conselheiro e adolescente até a Unidade da Polícia Civil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG acompanhando menor em realização de perícia médica no IML. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Riachinho-MG conduzindo servidores do CREAS para atendimento na Escola Caio Martins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participart de capacitação com a junta reguladora dos serviços de reabilitação em deficiência intelectual -SERDI-. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Luziânia-GO conduzindo pessoas de alta vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a João Pinheiro-MG conduzindo pessoas de alta vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar de assuntos sobre 20o Arraiá Público na empresa WPRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar de assuntos sobre 20o Arraiá Público na gráfica Inside Comunicações. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG conduzindo servidores para participarem da aula inaugural do PRONATEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uani-MG conduzindo alunos universitários. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Manoel Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG conduzindo servidores para participarem da aula inaugural do PRONATEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aulas no Pólo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professores para ministrarem aulas no Pólo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professores para ministrarem aulas no Pólo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram palestra no Pólo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aulas no Pólo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professores na UnB para ministrarem aulas no Pólo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo servidores para participar de Encontro de Formação Continuada do Programa PNAIC pela UFU. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo servidores para participar de Encontro de Formação Continuada do Programa PNAIC pela UFU. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4031 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professora na UnB para ministrar aula no Pólo Universitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar materiais gráficos para o 20o Arraiá Público. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Rosilene Alves Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.859.506-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de capacitação do Programa de Intervenção Precoce Avançado. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4024 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4017 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4015 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes em tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4013 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.930.086-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reunião do CERD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para realizar agendamento de cirurgias dos pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Arinos-MG para realizar investigação de óbito infantil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.310.874-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF para participar de capacitação da Rede Cegonha. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de videoconferência com tema Vigilância da Febre do chikungunya. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rosangela Caetano dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.783.486-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de videoconferência com tema Vigilância da Febre do chikungunya. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4003 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidores para reunião na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4002 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A. em viagem a Unai-MG para buscar equipamento para Unidade Mista de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG para buscar sangue no hospital municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4000 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo secretária municipal e outros servidores para reunião na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3996 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo a secretária municipal para reunião na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3995 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de seminario de mobilização social em dengue e viva a vida. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3993 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de seminario de mobilização social em dengue e viva a vida. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3992 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária sendo: 1/2 P.A. para secretária municipal em viagem a Unai-MG -para participar de reunião sobre a mortalidade infatil e materna. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3991 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária sendo: 1/2 P.A. para secretária municipal em viagem a Unai-MG -para participar de reunião do Projeto de Facilitadores na Implementação das Novas Linhas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3990 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG -ara participar de reunião do Projeto de Facilitadores na Implementação das Novas Linhas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3988 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3985 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3984 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Total dos empenhos: | 16.054,00 |