Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RICARDO BARBOSA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 014.633.096-00
Funcional Programática: 02.02.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 622,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 284,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 388,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 441,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABRICIO GIOVANI ISAU DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 115.739.176-13
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: STELLA RESENDE DE NORONHA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 084.162.556-52
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOAO BOSCO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 487.185.136-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LEANDRO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.264.636-78
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ELIANA PALMA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 676.732.876-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 453,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretário

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Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 146,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 700,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 325,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 883,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 364,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 278,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 656,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 443,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 620,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 470,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 602,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 787,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 126,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 714,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 571,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 829,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 571,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 253,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 290,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 553,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 364,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANA EMILIA MACHADO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 740.164.236-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 418,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 829,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 19.657,40