Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Brazópolis

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22808-7
Credor: VALBER MACHADO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 114.568.916-77
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22808-7
Credor: ROSIMARA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 089.770.146-11
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22808-7
Credor: VERA LUCIA GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 772.733.386-72
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22808-7
Credor: MARILDA FRANCISCA GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 044.005.416-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 705,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretário

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Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 565,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ALESSANDRO APARECIDO DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.172.566-58
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 781,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 731,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 434,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 359,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.358.016-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIOLA DE CASSIA DE CASTILHO
CPF credor / CNPJ credor: 142.012.816-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 098.957.166-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: EDJANE PETTERSAN BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 032.969.156-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MAURA NAZARE DE OLIVEIRA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 057.796.986-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 073.072.396-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.686-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 476,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 9.932,10