Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
Credor: VALBER MACHADO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.568.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
Credor: ROSIMARA PEREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.770.146-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
Credor: VERA LUCIA GONÇALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.733.386-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
Credor: MARILDA FRANCISCA GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.005.416-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 243,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 705,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 834,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 328,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 343,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 273,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 235,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 565,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ALESSANDRO APARECIDO DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.172.566-58 | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 781,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 731,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 434,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 359,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.358.016-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FABIOLA DE CASSIA DE CASTILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.012.816-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.957.166-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: EDJANE PETTERSAN BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.969.156-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: MAURA NAZARE DE OLIVEIRA GOULART | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.796.986-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FABIANA APARECIDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.072.396-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.686-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 476,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 9.932,10 |