Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RICARDO BARBOSA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 014.633.096-00
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 14.684,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1669-6 Conta: 6647110-6
Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.353.358/0001-96
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VERA LUCIA GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 772.733.386-72
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 11.515,00
Nº do documento: 850606 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ALESSANDRO APARECIDO DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.172.566-58
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANA EMILIA MACHADO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 740.164.236-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA PAULA FONSECA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 054.314.526-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NAYARA APARECIDA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.580.786-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 640,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 21463-1
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 60.338,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22604-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ILZE YURIKA MARTINS KOGAKE
CPF credor / CNPJ credor: 060.477.436-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 379,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 364,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 292,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 472,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 2.924,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 3.106,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 20,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 56,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 131,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 344,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 388,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 858,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 19.289,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 4762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 19.289,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 4761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 7.472,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.644,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 937,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.039,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 427,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 329,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MARÍLIA DOS SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 053.286.546-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ELAINE DE OLIVEIRA LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 057.312.306-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ELZA MACHADO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 948.186.226-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MARIA SEBASTIANA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 249.651.458-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ELENI APARECIDA LÚCIO
CPF credor / CNPJ credor: 052.975.266-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CLARA QUINTANILHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 142.669.368-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LEANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 054.202.246-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: JOICE BEATRIZ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 143.020.146-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: JOAO LUIS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 933.799.356-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ALINE BERNADINO ILHEO
CPF credor / CNPJ credor: 086.213.016-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MILENA BAISSO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 032.899.486-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Mônica Aparecida Torres Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 053.287.346-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.610,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.1007 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Moveis e Equipamentos para Divisão de Transporte Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.599,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANA EMILIA MACHADO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 740.164.236-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 290,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 234,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 564,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 4555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: TAINA MARIA BERTRAN CARVALHO 42592604804
CPF credor / CNPJ credor: 46.963.881/0001-47
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 22.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: G1 PRIME ENTRETENIMENTO E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.724.261/0001-08
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 14.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: F.L. SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.565.315/0001-49
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 23,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO
CPF credor / CNPJ credor: 10.635.949/0001-11
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 4375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ELTON BRANDÃO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 005.489.477-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 729,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 47,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 42,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 28,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.463.046-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: OLIVIA MARTINS DE NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 057.998.246-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: REGIANY DE CASSIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 026.012.486-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ROSA MARIA DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 034.641.426-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: APARECIDA DAIANA REBELO
CPF credor / CNPJ credor: 064.855.216-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: JOSIANE MARIA NAZARE DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 099.248.976-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ALINE DE FATIMA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 104.026.686-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANA MARIA BERNARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.073.686-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANA PAULA DA SILVA AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 089.505.796-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MARIA PIEDADE RIBEIRO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 044.936.316-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ROZANA CLAUDIA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 996.864.496-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 104.600.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DAIANE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.474.576-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: QUESLON VINICIUS GONÇALVES ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 068.566.876-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ISABEL CRISTINA REBELO VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 072.611.066-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 494,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 497,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 443,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 28,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ALLIANZ SEGUROS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.573.796/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: OXIVALE - MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 2.679,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 3.881,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 4.766,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 108,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 6.107,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.739,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 214,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 10.195,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 150,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 287,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 2.515,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 290,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 867,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 192,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 213,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 441,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 211.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2306 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Hospital S. Caetano Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 4264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 757,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 692,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 4261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: EVOLUÇÃO PET COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO TOSA E VETERINARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.395.850/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 7.179,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.392,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.026,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.662,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 120,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 359,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22669-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 182,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 522,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.543,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 5.355,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.738,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 161,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 4215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 43,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 164,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 183,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 3.636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 817,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 50.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO GESTAO RESULTADO
CPF credor / CNPJ credor: 26.355.852/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO GESTAO RESULTADO
CPF credor / CNPJ credor: 26.355.852/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 364,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.576,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.681,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 809,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.917,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 202,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.118,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 315,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 208,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 667,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22669-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 258,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.162,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 525,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4.861,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 4.769,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 4094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.322,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.1059 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição equipamentos para os Serviços Urbanos e Rurais do Município Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 4091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 5.927,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1048 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorias em Praças, Jardins e Logradouros Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 9.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1048 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorias em Praças, Jardins e Logradouros Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21640-2
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 4074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.469,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 243,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 996,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.226,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.284,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 92,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 379,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 468,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 490,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 574,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 41,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 166,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 198,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 209,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 7.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ALAIDE RODRIGUES SILVA QUINTANILHA 10955420873
CPF credor / CNPJ credor: 44.350.838/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.583,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: WILLIAM CESAR DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 21.890.531/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.495,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 498,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 381,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 123,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 736,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 3.796,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 88,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.027,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22900-8
Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22900-8
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.1032 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

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Número do empenho: 4002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.892,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 6.810,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 301,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.229,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.412.925/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 317,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.412.925/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 3992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 211,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 47,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 147,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 969,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.423,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.508,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 299,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.760,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.776,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 3956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.403,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.318,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 9.852,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.199,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 31.540.137/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 6.719,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal Descrição Natureza: Alimentos para Animais

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Número do empenho: 3905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 3903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CASCALHEIRA OURO BRANCO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.949.590/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.402,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

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Número do empenho: 3898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 358,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 3898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 6.566,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 284,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 120,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 3891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 385,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 246,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 564,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.726,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 4.406,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 573,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 276,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.381,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 313,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 210,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22669-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 191,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 312,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 342,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.897,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.992,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.029,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 3838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 583,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 401,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 3836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.200,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 12.948,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 274,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 333,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 560,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.331,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 13.287,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4.135,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 989,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.079,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.390,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 6.191,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 782,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.365,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20973-2
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2311 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CMDCA e FIA Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 603,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.1015 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Educação Infantil Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

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Número do empenho: 3753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.749,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.169,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 3741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 248,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.661,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4.305,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 6.655,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4.406,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.356,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 278,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 204,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 409,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.139,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.737,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 224,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 621,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 148,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.150,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 27.505,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 16,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 554,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 208,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 470,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 31.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22834-6
Credor: ELECTA - PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.974.086/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 12.958,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22810-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.964,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.052,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 047.897.168-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: JOAO CARLOS CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor: 036.422.966-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONSKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 30.680,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22654-8
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 18.673,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2123 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.371,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 8.766,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.349,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 9.937,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 23298-x
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.004,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 23298-x
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 32.745,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22834-6
Credor: COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.588/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 7.802,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 46.287,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.184,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 7.783,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 426,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 190,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.966,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.237,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 992,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 690,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.735,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 40.263,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 10.133,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 7.915,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 7.718,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 75.865,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.084,60
Nº do documento: 852191 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA BERNADETE GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 091.335.548-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 282,92
Nº do documento: 852190 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROSIMARY SIMÕES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 299.640.658-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 383,88
Nº do documento: 852189 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUZIANE FATIMA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.708.906-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 254,40
Nº do documento: 852188 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLAUDIO RAIMUNDO SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 770.543.426-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 159,60
Nº do documento: 852187 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VANIL BENEDITO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 093.872.066-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 378,88
Nº do documento: 852186 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: IVANI ELIANE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 065.741.336-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 288,52
Nº do documento: 852184 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EDNA MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 102.157.146-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 445,59
Nº do documento: 852184 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EVERTON ROGÉRIO FARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.207.046-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 87,70
Nº do documento: 852183 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ELIEZER DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 012.392.926-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: 852182 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FRANCISCO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 005.875.806-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 222,20
Nº do documento: 852181 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EDIR MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.888.528-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 852160 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: APARECIDA DONIZETI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.886.356-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: 852159 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDENIRSON RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.588.008-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.950,00
Nº do documento: 852158 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: REGIANE MACIEL DE MELO LIMA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 097.504.316-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 292,00
Nº do documento: 852157 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PATRICIA RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 131.423.836-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 291,50
Nº do documento: 852156 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ELIANE PIEDADE DE SOUZA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 087.365.356-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 262,00
Nº do documento: 852155 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROSANA GUEDES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 065.526.306-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: 852154 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ELIANA PALMA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 676.732.876-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: 852153 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALINE CRISTINA BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 106.716.756-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: 852152 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAGDA DE LURDES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 712.466.306-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 852151 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA AUXILIADORA QUINTANILHA VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 583.353.746-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 21463-1
Credor: PAULO JULIANO CINTRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 489.094.596-20
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.133,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 240,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 4.483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 41,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CIS SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.226.028/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CIS SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.226.028/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 847,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.887,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.749,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 138,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 141,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 254,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 918,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 192,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.536,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 415,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 592,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 225,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 41.916.883/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GUSTAVO MOREIRA FONTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.712/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 179,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22808-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 259,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 244,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 164,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 599,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.691,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 5.409,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 10.970,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 134,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22669-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 366,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 8.522,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.173,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 503,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.526,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 13.735,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 192,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 4.743,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 324,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 225,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.648,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 215,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 402,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 4.855,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.867,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 249,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 609,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.574,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 472,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.997,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 576,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.672,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.163,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 457,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.472,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.493,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 566,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.333,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.053,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 393,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 14.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22834-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 100.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22834-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 7.591,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.306,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 214,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.370,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.479,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: Cilmara Torres Dias
CPF credor / CNPJ credor: 948.625.246-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 369,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 7.771,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.1079 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Secretaria de Fazenda e Planejament Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 160,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

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Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 6.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário

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Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.1032 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

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Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 70.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: ADRIANO AMORIM SILVA EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 3023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 18.047,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 7.436,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 107.561,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 21.471,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.495,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 12.669,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 21.641,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 45.174,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.433,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.864,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.965,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 5.339,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 12.637,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.416,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: WCTINFO PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.614.789/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 741,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22913-x
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22913-x
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 506,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 300,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22669-6
Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.1032 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 23022-7
Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 4.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 23022-7
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22810-9
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.788,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VGR CONSTRUCOES EIRELE
CPF credor / CNPJ credor: 35.738.173/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 5.053,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VGR CONSTRUCOES EIRELE
CPF credor / CNPJ credor: 35.738.173/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 592,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 957,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 962,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 5.111,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.911,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 833,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 13.995,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 9.187,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 8.131,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 35.411,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 14.254,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22399-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2125 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR e do COMTUR Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.244,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 536,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22584-3
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1040 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equiptos. p/Secretaria Municipal Assist. Social Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 741,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 21463-1
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 362,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.233,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22808-7
Credor: MARIA MADALENA DO ROSARIO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 583.331.936-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 28,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 5.288,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 7,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 28.816,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.405,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 9.155,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 8.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPIT
CPF credor / CNPJ credor: 40.256.910/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.1079 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Secretaria de Fazenda e Planejament Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 206,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 477,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.250,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.733,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 62.678,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 36.123,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 101.421,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 7.311,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FELIPE ADAILTON DA SILVA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 20.030.798/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 46,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 201,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.427,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.035,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.821,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.011,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 58,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 203,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 1.073,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 274,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 132,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.985,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 9.128,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 13.410,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 17.320,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 55,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 21463-1
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 148,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 572,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 498,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CIRLENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.371.416-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.165,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.475,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.981,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.453,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 18.803,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2126 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 6.714,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.027,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 49,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 22.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 37.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 26.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 4.607,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.693,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 3.476,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais do Município Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 774,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.489,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.302,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.005,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 38.305,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.340,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.145,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 29.511,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.811,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22810-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 12.922,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 5.259,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 53.914,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 75.900,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.999,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.194,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 4.631,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 43.913,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.637,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 20.667,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 608,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 240,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 933,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 30.197,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 416,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.124,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 56,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.083,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.963,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 12.718,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.403,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.495,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.433,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.866,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 25.940,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.373,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 6.325,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 16.165,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.433,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 9.996,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 7.991,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.453,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 6.259,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 8.852,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 12.171,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 5.289,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 71.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.437,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 9.773,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 92.592,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 8.359,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 19.935,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 13.422,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 25.634,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11.314,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.433,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.755,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 14.698,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.642,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 886,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 96.710,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.893,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 241.432,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 8.070,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 104.565,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.064,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.144,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 18.168,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.271,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.689,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.251,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 28,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22808-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 870,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 126,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 261,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22808-7
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 23,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 8.602,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 10.715,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.159,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.815,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.800,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.426,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 15.911,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 14.556,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 9.848,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 12.411,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.599,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 429,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 122,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 598,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.374,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 35,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 36,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 134,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 906,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 22,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 3.965,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 75,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 968,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 16,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 66,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 101,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 3.523,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.427,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 288,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 28,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 116,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 425,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 43.263,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 780,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 116,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 132,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 113,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 798,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 536,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 22742-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 41,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 114,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 85,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 41,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 73,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 90,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 855,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 807,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 805,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 115,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.392,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 871,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.446,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 449,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 430,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 279,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 20,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 22,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 766,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 4.133.370,79