Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 254.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial no Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 63.400,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 4.054,38 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 6.360,73 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 54.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 20.763,80 | |
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO 97/2022, PROC. DE COMPRA 136/2022, DISPENSA 45/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 1,20 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 369,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME PROC. DE COMPRA 155/2022, P.P 71/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 26,70 | |
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/03/2023 | Valor: 42,50 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/03/2023 | Valor: 2.288,75 | |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: ESTA NOTA SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO RET.0002 RK 406, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESTRADAS, SERVIÇOS E OBRAS RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 110/2022, P.P 55/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/03/2023 | Valor: 1,40 | |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. E COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/03/2023 | Valor: 76,60 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. |
Total das anulações: /strong> | 405.385,06 |