Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/02/2023 | Valor: 5.398,92 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/02/2023 | Valor: 4.835,37 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/02/2023 | Valor: 17,19 | |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) , CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2022, P.P 23/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/02/2023 | Valor: 102,00 | |
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/02/2023 | Valor: 2,00 | |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/02/2023 | Valor: 11,90 | |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. |
Total das anulações: /strong> | 10.367,38 |