Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Brazópolis

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA EMILIA MACHADO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 740.164.236-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Mônica Aparecida Torres Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 053.287.346-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 306,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Mônica Aparecida Torres Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 053.287.346-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NAYARA APARECIDA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.580.786-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA PAULA FONSECA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 054.314.526-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 313,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 805,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOCÉLIA JOAQUINA BRAGA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 067.273.886-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANA LUIZA ANTUNES MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.132.596-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 162,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 484,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 702,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 448,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 535,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 836,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 727,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 261,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 225,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 808,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOÃO TORRES PEREIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 666.515.306-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA PAULA FONSECA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 054.314.526-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NAYARA APARECIDA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.580.786-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 578,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 707,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 424,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 554,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 84,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: WANDERLEI MARCOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 948.706.406-00
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ADEMIR SILAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 045.063.076-58
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ELCIO FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 104.507.056-41
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: FRANCISCO JOAO TOLEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 412.055.536-49
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Mônica Aparecida Torres Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 053.287.346-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIS AFONSO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 098.420.918-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 517,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 339,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 190,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 13.481,39