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Prefeitura Municipal de Brazópolis

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 372,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 648,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 502,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário

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Número do empenho: 4740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA PAULA FONSECA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 054.314.526-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 597,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 669,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 242,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOAO BOSCO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 487.185.136-20
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ELIANA PALMA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 676.732.876-68
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LEANDRO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.264.636-78
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 654,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 388,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 438,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANA EMILIA MACHADO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 740.164.236-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AMANDA DANIELI RICOTTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 141.982.276-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EDER ALEXANDRE DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 042.454.536-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RICARDO BARBOSA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 014.633.096-00
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 773,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 500,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 502,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 438,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 285,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 95,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 285,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 95,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 11.545,00