Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JANAINA APARECIDA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.731.176-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ROBERTA APARECIDA FARIA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.953.026-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JULIA APARECIDA GOULART DO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.177.836-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 89,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: RICARDO WILLIAN DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.801.016-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 404,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.155,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 649,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 269,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 301,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 709,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 597,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 976,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 812,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 10.726,75 |