Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 444,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 407,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 603,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
Credor: SILAS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.214.706-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 278,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 655,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 478,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 833,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 272,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: PAULO ABEL DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.376.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 764,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5310 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 8.857,01 |