Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 538,87 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(CENTRO DE SAÚDE) E POSTOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 43.465,71 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NAS PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SEDE E BAIRROS, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 32,70 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PORTAL DE BOM SUCESSO E NO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 246,09 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, ANFITEATRO E PRAÇA ABELARDO VERGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 11.098,18 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 4.172,22 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 1.102,49 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 3.212,35 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 5.379,40 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 3.534,19 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 8.969,75 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 79.791,07 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 18,01 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 341,61 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 39,50 | |
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SRA.ANGELICA APARECIDA DA SILVA, SITO NA RUA 24 DE MAIO, 381. DE ACORDO COM PROG. HABITACIONAIS DO MUN E CONFORME PROC. DE COMPRA 62/2019, P.P 43/2019, MEM.8/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 80,00 | |
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 889,41 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 98,75 | |
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SRA. ANE CAROLINE DA SILVA SALES, SITO NA RUA JOÃO DE SOUZA, 863- ALTO DA GLÓRIA, DE ACORDO COM PROG. HABITACIONAIS DO MUN. E CONFORME PROC. DE COMPRA 62/2019, P.P 43/2019, MEM. 29/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 320,00 | |
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 1.116,75 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 1.441,00 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 200,00 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 191,35 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 6.122,61 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 394,47 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 1.360,38 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 20,50 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 2,30 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 116,00 | |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOPRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4340 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 1.161,60 | |
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ANÁLISE DE GARANTIA DO VEÍCULO RET. 0003 3CX/JCB, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 78/2020, PROC. DE COMPRA 106/2020, DISPENSA 55/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 28.931,89 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5515 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 21,60 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: E]STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5778 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/11/2020 | Valor: 158,25 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 109/2020, P.P 48/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.468,50 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2020, P.P 46/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 431,35 | |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ CONFECÇÃO DE ALMOÇO E LANCHES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DE PLANTÃO PARA PRESTAREM SERVIÇO NO DIA 15/11/2020 DURANTE O PERÍODO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS NA E.M. CONEGO , CONFORME PROC. DE COMPRA 18/2020, P.P 12/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6161 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 117,00 | |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ CONFECÇÃO DE ALMOÇO E LANCHES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DE PLANTÃO PARA PRESTAREM SERVIÇO NO DIA 15/11/2020 DURANTE O PERÍODO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS NA E.M. CONEGO , CONFORME PROC. DE COMPRA 18/2020, P.P 12/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6162 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 30,00 | |
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ CONFECÇÃO DE ALMOÇO E LANCHES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DE PLANTÃO PARA PRESTAREM SERVIÇO NO DIA 15/11/2020 DURANTE O PERÍODO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS NA E.M. CONEGO , CONFORME PROC. DE COMPRA 18/2020, P.P 12/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6181 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 44,70 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 96/2019, P.P 66/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 73,00 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 101/2020, P.P 46/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6202 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 302,50 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 26/2020, P.P 16/2020. |
Total das anulações: /strong> | 207.036,05 |