Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.241,05 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 200.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 300.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 26.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 143.576,13 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 60.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 27.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 12.420,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 15.400,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 7.135,74 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 8.313,78 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 26.461,79 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 25,00 | |
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ---- A SERVIÇO DA SECRETARIA E TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013 E LEI 1218/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 9.478,03 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2085 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NE SE REF. PREST. DE SERV. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAÍ-CIMASAS, NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITARIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 9/2015, PROC. DE COMPRA 21/15, DISP. 7/15. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 46.887,36 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 776,93 | |
Credor: LIDER AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.431.818/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMN4192, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 53/2018, P.P 42/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 25,00 | |
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ---- A SERVIÇO DA SECRETARIA E TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013 E LEI 1218/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.759,58 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2019, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 56,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 7,20 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 72,80 | |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. |
Total das anulações: /strong> | 928.636,39 |