Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:01
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 697,25 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE , CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 2.339,53 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE , CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 8.259,82 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 16.000,48 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MÉDIO SAPUCAÍ-CIMMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.564.247/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2094 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio para mantenção da Iluminação Pública no município | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A PARCELA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIMMES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MÉDIO SAPUCAÍ-CIMMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.564.247/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2094 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio para mantenção da Iluminação Pública no município | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A PARCELA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIMMES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 167,78 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE , CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 1.440,00 | |
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 57/2017, P.P 36/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 0,20 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 127,55 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900174/2018(DISPENSA). |
Total das anulações: /strong> | 31.032,61 |