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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2015

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Dados da Anulação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 2.004,04
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONES: 3641-1373(PABX), 3641-1555(FAX),3641-1827,3641-1498, INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 700,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONS: 3641- 2812, INSTALADO NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM CONVÊNIO 01/2015, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 2.933,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-1221 e 3641-2038, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 0,01
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: ESTA N. E SE REF. A PARCELA --/2 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO A AV. DR. CARLOS PIOLLI FILHO 171, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONF. PROC. DE COMPRA 29/13,DISPENSA 12/13 E CONTRATO 27/13 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 52,09
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2319, INSTALADO NO PREDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 8.660,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: ESTA N. E SE REFERE A PARCELA ---/12 DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TÉC. ESPECIALIZADO EM AUDITORIA ,CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINIST., FINANCEIRA E GESTÃO EM ADMINIST. PÚBLICA, DE ACORDO C/ O CONTRATO 90/2014 E CONF.PROC. DE COMPRA 97/14 E INEXIBILIDADE 12/14.

Dados da Anulação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 30.000,00
Credor: AMPLITUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.035/0001-12
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1018 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reformas de Quadras, Campos de Futebol e Vestiários no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA N.E SE REF. A PREST. DE SERV. DE REFORMA E COBERTURA DA QUAD. POLIESPORTIVA NO DIST. DE LUMINOSA, C/ RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REP. No 781092/2012 E PROC. No2691.1002.651-84/2012 E CONF. PROC. DE COMPRA 73/14, T.P 6/14 E CONTRATO 81/14.

Dados da Anulação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 146,32
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 479 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 14,83
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2014 E P.P 06/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 663 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 4.651,73
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 670 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 12.627,08
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 4.743,09
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 8.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 679 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 20.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 681 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 72.475,14
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 693 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 10.680,33
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 696 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 4.717,14
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 699 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 3.334,29
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 708 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 9,22
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 712 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 51.734,28
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 713 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 5.094,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 714 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 225,68
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 715 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 718 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 2.111,18
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 726 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1420 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 2,40
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1421 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 5,25
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1481 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 0,01
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO SAÕ FRANCISCO, DE ACORDO COM O CONTRATO 0329402-14, CONFORME PROC. DE COMPRA 28/2014 E P.P 13/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1580 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 6.375,00
Credor: CORAL "VOZES DE EUTERPE"
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.798/0001-95
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARCELA ----/08 DO CONVÊNIO 22/2015 COM O CORAL VOZES DE EUTERPE, QUE TEM POR FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO CORAL, BEM COMO A MANUTENÇÃP DE SUA SEDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1604 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 30.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1613 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 8,15
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1629 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 3.710,39
Credor: ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.758.309/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1059 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construções Unidades Básicas de Saúde no município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS MINAS-TIPO 2), COM FONECIMENTO DE MÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DE ACORDO COM O 1o T.ADITIVO DO CONTRATO 74/14 E CONF. PROC. DE COMPRA 60/14 E TOM. DE PREÇO 4/14.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1630 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 68,00
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CILINDROS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 45/2014 E P.P 25/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1634 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 64,00
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1635 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 129,90
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1636 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 835,40
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE 13 K E 8(OITO) BOTIJÕES DE 45 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1638 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 70,40
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1639 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 129,90
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1640 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 70,40
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNO INFANTIL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1641 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 173,20
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNO INFANTIL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1642 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 476,30
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1643 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 51,20
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1644 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 129,90
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÃO DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1645 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 70,40
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1646 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 6,40
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1647 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 83,20
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1648 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 216,50
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1649 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 44,80
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1667 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 1.480,42
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2126 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 11,56
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2015 E P.P 08/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2280 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 0,79
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2015 E P.P 08/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2299 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 47.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2467 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 0,63
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2472 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 192,50
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2472 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 44,04
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2482 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 9,00
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO---, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2484 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 30.000,00
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2164 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CEABRA Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PARC. --/7 DO CONV. 26/15 C/ A CEABRA-CENTRAL DE ASSOC. DE BRAZÓPOLIS- P/ O DESENV. DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUT. DOS PROGRAMAS: DE CALCÁRIO, NACION. DE ALIMENT. ESC., AQUIS. DE ALIMENTOS, COMPRA CONJUNTA E MUTIRÃO SOCIOAMBIENTAL

Dados da Anulação
Número do empenho: 2578 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 9.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PARCELA ---/7 DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE BRAZÓPOLIS-ASCABRAM- P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE REAPROVEITAMENTO DO R.S.U(RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO 028/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2589 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 256.389,91
Credor: J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas e Ruas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA N.E SE REF. A PREST. DE SERV. P/ PAVIMENT. C/ BLOQUETE SEXTAVADO (E=8 CM -FCK=35 MPA) EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE LUMINOSA , DIAS E NO BAIR. CRUZ VERA, DE ACORDO C/ O CONVÊNIO 786379/2013 E CONF. PROC. DE COMPRA 30/15, TOM. DE PREÇO 1/15.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3088 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 77,24
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE -- DE 2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3182 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 100.000,00
Credor: VLR CONSTRUTORA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.863.064/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.1050 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Rede Pluvial Galerias e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO POR ITEM DOS TRECHOS 1, 2 E 3 DO CÓR.TIJ. PRETO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO LAGO MUN., C/ FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONF. CONT. 37/15, PROC. DE COMP. 37/15, TOM. PREÇO 4/15

Dados da Anulação
Número do empenho: 3183 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 66,59
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL).

Dados da Anulação
Número do empenho: 3336 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 0,01
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3345 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 2.075,90
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3371 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 11,80
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3376 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 231,00
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3588 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 4,00
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3622 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 130,00
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 77/2014 E P.P 44/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3641 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 1,09
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3719 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 465,00
Credor: APARECIDA DE FATIMA AZEVEDO SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 14.417.001/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AJUDA A APARECIDA DE FÁTIMA AZEVEDO SALDANHA, PESSOA CARENTE, COMO AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECO ESOFAGICO, CONFORME MEMORANDO 423/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3725 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 2,65
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3787 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 4,70
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3801 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 5,50
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3837 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 15,00
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4126 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 2,65
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC.D E COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.

Total das anulações: /strong> 774.857,47