Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 2.004,04 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONES: 3641-1373(PABX), 3641-1555(FAX),3641-1827,3641-1498, INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 700,00 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONS: 3641- 2812, INSTALADO NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM CONVÊNIO 01/2015, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 2.933,14 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-1221 e 3641-2038, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: ESTA N. E SE REF. A PARCELA --/2 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO A AV. DR. CARLOS PIOLLI FILHO 171, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONF. PROC. DE COMPRA 29/13,DISPENSA 12/13 E CONTRATO 27/13 . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 52,09 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2319, INSTALADO NO PREDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 8.660,00 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: ESTA N. E SE REFERE A PARCELA ---/12 DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TÉC. ESPECIALIZADO EM AUDITORIA ,CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINIST., FINANCEIRA E GESTÃO EM ADMINIST. PÚBLICA, DE ACORDO C/ O CONTRATO 90/2014 E CONF.PROC. DE COMPRA 97/14 E INEXIBILIDADE 12/14. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: AMPLITUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.035/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1018 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reformas de Quadras, Campos de Futebol e Vestiários no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: ESTA N.E SE REF. A PREST. DE SERV. DE REFORMA E COBERTURA DA QUAD. POLIESPORTIVA NO DIST. DE LUMINOSA, C/ RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REP. No 781092/2012 E PROC. No2691.1002.651-84/2012 E CONF. PROC. DE COMPRA 73/14, T.P 6/14 E CONTRATO 81/14. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 146,32 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 14,83 | |
Credor: MULT FARMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2014 E P.P 06/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 4.651,73 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 12.627,08 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 4.743,09 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 72.475,14 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 10.680,33 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 4.717,14 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 3.334,29 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 9,22 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 51.734,28 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 5.094,80 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 225,68 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 2.111,18 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 2,40 | |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 5,25 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO SAÕ FRANCISCO, DE ACORDO COM O CONTRATO 0329402-14, CONFORME PROC. DE COMPRA 28/2014 E P.P 13/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 6.375,00 | |
Credor: CORAL "VOZES DE EUTERPE" | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.798/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2026 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARCELA ----/08 DO CONVÊNIO 22/2015 COM O CORAL VOZES DE EUTERPE, QUE TEM POR FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO CORAL, BEM COMO A MANUTENÇÃP DE SUA SEDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 8,15 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 3.710,39 | |
Credor: ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.758.309/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1059 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construções Unidades Básicas de Saúde no município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS MINAS-TIPO 2), COM FONECIMENTO DE MÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DE ACORDO COM O 1o T.ADITIVO DO CONTRATO 74/14 E CONF. PROC. DE COMPRA 60/14 E TOM. DE PREÇO 4/14. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 68,00 | |
Credor: OXICOPER LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CILINDROS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 45/2014 E P.P 25/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 64,00 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 129,90 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 835,40 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE 13 K E 8(OITO) BOTIJÕES DE 45 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 70,40 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 129,90 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 70,40 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNO INFANTIL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 173,20 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNO INFANTIL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 476,30 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 51,20 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 129,90 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÃO DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 70,40 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 6,40 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 83,20 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 216,50 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 44,80 | |
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 1.480,42 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 11,56 | |
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2015 E P.P 08/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 0,79 | |
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2015 E P.P 08/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 47.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 0,63 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 192,50 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 44,04 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 9,00 | |
Credor: JESU RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO---, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2164 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CEABRA | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PARC. --/7 DO CONV. 26/15 C/ A CEABRA-CENTRAL DE ASSOC. DE BRAZÓPOLIS- P/ O DESENV. DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUT. DOS PROGRAMAS: DE CALCÁRIO, NACION. DE ALIMENT. ESC., AQUIS. DE ALIMENTOS, COMPRA CONJUNTA E MUTIRÃO SOCIOAMBIENTAL |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PARCELA ---/7 DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE BRAZÓPOLIS-ASCABRAM- P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE REAPROVEITAMENTO DO R.S.U(RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO 028/2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 256.389,91 | |
Credor: J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas e Ruas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: ESTA N.E SE REF. A PREST. DE SERV. P/ PAVIMENT. C/ BLOQUETE SEXTAVADO (E=8 CM -FCK=35 MPA) EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE LUMINOSA , DIAS E NO BAIR. CRUZ VERA, DE ACORDO C/ O CONVÊNIO 786379/2013 E CONF. PROC. DE COMPRA 30/15, TOM. DE PREÇO 1/15. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 77,24 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE -- DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 100.000,00 | |
Credor: VLR CONSTRUTORA LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.863.064/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Rede Pluvial Galerias e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO POR ITEM DOS TRECHOS 1, 2 E 3 DO CÓR.TIJ. PRETO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO LAGO MUN., C/ FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONF. CONT. 37/15, PROC. DE COMP. 37/15, TOM. PREÇO 4/15 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 66,59 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 2.075,90 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 11,80 | |
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 231,00 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 4,00 | |
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 130,00 | |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 77/2014 E P.P 44/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 1,09 | |
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 465,00 | |
Credor: APARECIDA DE FATIMA AZEVEDO SALDANHA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.417.001/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AJUDA A APARECIDA DE FÁTIMA AZEVEDO SALDANHA, PESSOA CARENTE, COMO AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECO ESOFAGICO, CONFORME MEMORANDO 423/2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 2,65 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 4,70 | |
Credor: GIL CINTRA REZENDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 5,50 | |
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 15,00 | |
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 2,65 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC.D E COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015. |
Total das anulações: /strong> | 774.857,47 |