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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DEIVID BRUNO BORGES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.447.506-33
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: 850149 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 70,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 61,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 90,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 181,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 235,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 55,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 58,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 126,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.470,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 173,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 343,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: RAFAEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 162,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 144,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 90,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 162,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850230 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850229 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LUCAS ROMANCINI ANICETO
CPF credor / CNPJ credor: 046.286.196-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 76,50
Nº do documento: 850881 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FLÁVIA LÚCIA MORAES E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 532.246.126-49
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 4.102,01