Informações atualizadas em: 22/04/2024 14:57:02

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - INSTITUTO GOVMUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 15.191.817/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DEIVID BRUNO BORGES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.447.506-33
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: 850149 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 5.790,00
Nº do documento: 854059 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: 4 BIO MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.015.691/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 778,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7.273,08
Nº do documento: 850896 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.770,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 70,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 61,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 90,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 181,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 235,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 198,00
Nº do documento: 850890 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: IVETE RODRIGUES SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.702/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850238 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CRÉZIO ROBERTO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 030.805.336-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850235 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ROSILENE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 072.066.256-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850236 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CLAUDETE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.838.796-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850237 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURICIO MENDONCA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 462.981.186-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 7,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850033 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 22.000,00
Nº do documento: 850034 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 27.480,00
Nº do documento: 850032 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.347.097/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 68,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 46.379.400/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 7.225,32
Nº do documento: 850257 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 37.396.017/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 37.396.017/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 68,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 2.144,60
Nº do documento: 850890 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: IVETE RODRIGUES SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.702/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.382,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LUIZ HENRIQUE SANCHO DE ANDRADE 08730409616
CPF credor / CNPJ credor: 12.720.071/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2078 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. de Informática da Secret. Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.092,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 55,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.944,00
Nº do documento: 850893 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PATRICK GONÇALVES FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 11.046.449/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 511,70
Nº do documento: 850380 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS ME - CICLOS INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.043.981/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 850386 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina e Padaria Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 850398 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 850888 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARLOS ANDRE VIZOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 16.729.879/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 7.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 10.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 5.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.722,20
Nº do documento: 850895 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RAMUTH E RAMUTH LTDA - GASÔMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 50.763.606/0002-38
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TINTAS BEIRA RIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.810/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 81,50
Nº do documento: 850381 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BENO TORRES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.005.367/0001-46
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LUIZ HENRIQUE SANCHO DE ANDRADE 08730409616
CPF credor / CNPJ credor: 12.720.071/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0022.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 4.692,69
Nº do documento: 850378 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 605,00
Nº do documento: 854060 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.752,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PATRIK GARBI VERGUEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.101.926-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 58,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 479,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 126,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 850384 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2164 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CEABRA Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.794,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16051-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 8.691,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16051-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 15.026,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 16.173,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 36.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 100.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 45.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 850887 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2067 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850233 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 376.174.516-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 148,00
Nº do documento: 850232 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARIA ONEIDE DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.135.836-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 192,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 850227 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LUIZ EUGENIO GUIMARAES CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 856.605.746-53
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2015 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.470,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 173,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 343,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: RAFAEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 162,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 144,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 90,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 162,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 680,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 410,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 109,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.066,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 784,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14352-9
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 989,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.074,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 314,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.029,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 672,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 923,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 7.768,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850230 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850229 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LUCAS ROMANCINI ANICETO
CPF credor / CNPJ credor: 046.286.196-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 108,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARTORIO 2º TABELIONATO DE NOTAS - BEL. PAULO MENEZES NEUMANN
CPF credor / CNPJ credor: 14.292.597/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 103,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARTORIO 2º TABELIONATO DE NOTAS - BEL. PAULO MENEZES NEUMANN
CPF credor / CNPJ credor: 14.292.597/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850234 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.108/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: 850234 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.108/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850234 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.108/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850234 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.108/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: 850234 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.108/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850234 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.108/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 76,50
Nº do documento: 850881 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FLÁVIA LÚCIA MORAES E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 532.246.126-49
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850365 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MÁRCIA MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 045.518.046-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 200,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: FABIOLA DIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 107.299.126-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ISABEL BRAGA CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 462.979.956-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850372 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CLAUDETE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.838.796-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LUIZ ROBERTO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 121.313.186-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 850371 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MARCI GISLENE SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 062.243.446-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LUCIENE CANDIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.796.996-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 159.505.038-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 4.214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 62.004.395/0018-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850031 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: ZULEIkA MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.303.888-19
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

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Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850889 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOSE ROCHA DE ALENCAR 85908630853
CPF credor / CNPJ credor: 11.638.633/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850885 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 209,79
Nº do documento: 850883 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 850884 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 850885 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 114,40
Nº do documento: 850884 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 209,79
Nº do documento: 850885 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 209,79
Nº do documento: 850886 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 114,40
Nº do documento: 850883 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850885 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850885 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850884 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850884 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 850885 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 209,79
Nº do documento: 850884 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 209,79
Nº do documento: 850886 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 225,61
Nº do documento: 850885 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850886 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850885 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0022.2017 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.980,13
Nº do documento: 850240 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: THIAGO MARTINS GODINHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.197.550/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2055 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o VETEBRAS Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 781,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 28.196,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 26.535,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 10.598,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 8.843,28
Nº do documento: 850258 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 4.943,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 31.702,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 272,61
Nº do documento: 850259 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MARILDA PEREIRA DA SILVA BEBIANO
CPF credor / CNPJ credor: 337.492.808-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 9.172,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.396,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.535,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.491,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.998,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 382,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 1.232,06
Nº do documento: 46429 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.823,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.132,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.664,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14352-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.045,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.350,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.578,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 65.880,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.178,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 946,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 827,09
Nº do documento: 64631 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 27.691,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14352-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.260,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.128,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 16.834,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.994,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.535,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 3.223,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 8.566,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 76.951,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.265,60
Nº do documento: 64640 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 384,20
Nº do documento: 64634 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 1.032,11
Nº do documento: 64633 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 655,40
Nº do documento: 64636 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 384,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 964,94
Nº do documento: 64632 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 23.898,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.822,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.543,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.360,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.842,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.613,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 358,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.678,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 114.262,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 215,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 16.940,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 11.995,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 11.688,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 8.462,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.139,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 31.898,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.992,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.846,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.602,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.388,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.121,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.220,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.724,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 798,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7.725,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0022.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 31.202,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0022.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.206,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.098,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 1.535,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 12.831,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 693,28
Nº do documento: 64635 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.249,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: 850381 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BENO TORRES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.005.367/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850375 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS ME - CICLOS INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.043.981/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 259,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 52752-9
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 13/02/2013 Valor: 24,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.612,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 34,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 2.007,91
Nº do documento: 850882 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 9.122,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 29,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 10,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 673,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 12.181,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 4,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 133,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.237,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 179,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 330,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 261,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 149,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 218,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 246,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 754,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 148,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 413,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 149,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 1.062,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 311,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 73,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 292,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 249,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 141,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 117,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 138,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 271,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 1.582,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.169,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 95,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 31.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 6.540,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Total dos pagamentos: 1.267.757,40