Informações atualizadas em: 22/04/2024 14:57:02

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1,77
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 3.951,29
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 5.993,07
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 204,67
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 20.856,88
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 1.396,86
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 30.961,38
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 91,53
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 5.800,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 2.480,75
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 3.845,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 1.300,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 811,01
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 22.122,87
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: ESTA NOTA DE EMEPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------------------DE 2013, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 06/2013, P.P 03/2013 E CONTRATO 07/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 1.536,33
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DA 15a/60a PARCELA NO DÉBITO CONFESSADO E APURADO NO PERÍODO DE 06/2007 A 08/2008 DA ALÍQUOTA RAT PAGA 1% A MENOR, DE ACORDO COM O PROCESSO AUTO INFRAÇÃO 10660.724.634/2011-01 E DEB CAD 37.336.501-2 DA SRF.

Dados da Anulação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 20,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DOS TELEFONES---------------------------, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE-----DE 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 929 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 876,91
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2013 E P.P 05/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 532,28
Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM VIAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1005/2013 E ORDEM DE PAGAMENTO -----/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1686 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 6.450,12
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2013, CONFORME PROC. DE COMPRA 06/2013,P.P 03/2013 E CONTRATO 08/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1916 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 10,84
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DE 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2043 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 5,03
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO FREI ORESTES, REFERENTE AO MÊS DE DE 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2168 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 183,50
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 900574/2013(DISPENSA).

Dados da Anulação
Número do empenho: 2322 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 35,95
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2013 E P.P 05/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2877 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 779,40
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA- DPASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: EAX 2441, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2013 E P.P 11/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3371 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.179,27
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS NO VEÍCULO DE PLACA: HMN0691, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/2013 E P.P 09/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3520 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 5,23
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0005.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Serviço de Esgoto e Rede Pluvial Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PATROL 845 CASE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NAS ATIVIDADES DE ESGOTO E REDE PLUVIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/2013 E P.P 09/2013.

Total das anulações: /strong> 111.433,28