Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 128,15 | |
Nº do documento: 851.938 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
Credor: CLÉLIA APARECIDA PESSOA MIRANDA | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 252,78 | |
Nº do documento: 001.241 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
Credor: ISAURA MARILENE FONSECA | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 853.767 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
Credor: Rafaela Marangon Dias Duarte | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 003.043 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
Credor: LUCIENE CRISTINA SANTOS | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 870,93 |