Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2019

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ REGINALDO BUENO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.609.946-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ REGINALDO BUENO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.609.946-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: CRISTINA ZELINA DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 048.197.826-73
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARINEZ MORAES DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 570.026.811-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.746,18
Nº do documento: 850212 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 647,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 662,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.903,68