Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3224 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
Credor: TALITA WEIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.252.826-51 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
Credor: BRUNO VALERIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.013.846-38 | |||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
Credor: MARISTELA GONÇALVES LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 558.710.206-82 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2319 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
Credor: TALITA WEIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.252.826-51 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
Credor: ALEX CARIELO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | |||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: DENISE BUENO SILVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 505.176.006-68 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 572,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 767,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 945,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 597,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 715,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
Credor: ALEX CARIELO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
Credor: JOSILENE APARECIDA COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.009.616-08 | |||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 7.367,50 |