Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2018




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 750 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/03/2018 Valor: 55,00
Credor: MARINEZ MORAES DE OLIVEIRA SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 570.026.811-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alfenas/MG para treinamento do Cislago no período de fevereiro de 2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 748 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/03/2018 Valor: 110,00
Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alfenas/MG para reunião Cislago e CIRA e treinamento Cislago no período de feverereiro de 2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2018 Valor: 200,00
Credor: EDILAINE NEVES REIS SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 106.364.656-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG para acompanhar alunos do APAE no período de fevereiro de 2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 09/03/2018 Valor: 330,00
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG a serviço da administração municipal no período de fevereiro e março/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 09/03/2018 Valor: 325,00
Credor: ALEX CARIELO. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para transporte de alunos do ensino superior no período de Fevereiro/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 09/03/2018 Valor: 45,00
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alpinópolis/MG para evento cultural no período de 10/02/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 09/03/2018 Valor: 675,00
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG transportando alunos para o Apae no período de fevereiro/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 09/03/2018 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagens a Passos/MG, para levar pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de Março/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2018 Valor: 135,00
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Capitólio/MG, Bom JEsus da Penha/MG e Passos/MG para eventos culturais no período de janeiro e fevereiro/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2018 Valor: 40,00
Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Franca/SP para levar atletas do município para avaliação de Futebol no período de 22/03/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/03/2018 Valor: 175,00
Credor: ALEX CARIELO. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alpinopolis/MG e Passos/MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de fevereiro/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/03/2018 Valor: 50,00
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicílio no período de fevereiro e março/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/03/2018 Valor: 762,50
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagens a Passos/MG, B. Horizonte/MG, Poços de Caldas/MG, Rib. Preto/SP e Franca/SP, transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jan e fevereiro/2018, relatório anexo

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/03/2018 Valor: 457,50
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, Ribeirão Preto/SP e Poços de Caldas/MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jane e fevereiro/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/03/2018 Valor: 535,00
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, S. S. Paraiso/SP ,Belo H./MG e São Pau/SP transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jane e fevereiro/2018,conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/03/2018 Valor: 235,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de fevereiro/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/03/2018 Valor: 645,00
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, Bauru/SP, Poços de Caldas/MG ,Belo H./MG e São Pau/SP transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jane e fevereiro/2018,conforme relatório anexo

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/03/2018 Valor: 737,50
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, S. S. Paraiso/SP ,Belo H./MG, São Pau/SP, Rib Preto/SP, Paraguaçu/MG e Alfenas/MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jan e fev/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/03/2018 Valor: 685,00
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, Ribeirão Preto/SP, Poços de Caldas/MG e Belo H./MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jane e fevereiro/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/03/2018 Valor: 542,50
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, Cássia/MG ,Ribeirão Preto/SP, Poços de Caldas/MG, Barretos/SP, Franca/SP transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jan e fev/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/03/2018 Valor: 140,00
Credor: PAULO RENATO GOMES. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG e Alfenas/MG para reunião Cislago e CIRA e reunião Cosems/Cir no período de feverereiro de 2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 09/03/2018 Valor: 335,00
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, Ribeirão Preto/SP, Poços de Caldas/MG e Belo H./MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jane e fevereiro/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2018 Valor: 40,00
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para comparecimento na agência da Receita Federal, representando o prefeito e no Dep. de Estradas e Rodagens (DER) para tratar de assuntos de interesse do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 06/03/2018 Valor: 30,00
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para fazer orçamentos e compras no período de março de 2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 16/03/2018 Valor: 147,50
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG para participação em audiência pública contra a privatização da empresa Eletrobrás Furnas no período de março de 2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 22/03/2018 Valor: 30,00
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para fazer orçamento e compras para as secretarias municipais, no período de 16/03/2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 16/03/2018 Valor: 147,50
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG para Reunião na Assembléia Legislativa com o assessor de governo para tratar de assuntos de interesse do município no período de março de 2018, conforme relatório anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 16/03/2018 Valor: 442,50
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagem a Brasília/DF para reunião com deputado Rodrigo Maia e Renato Andrade para tratar de assunto contra privatização da empresa Furnas Eletrobrás no período de março de 2018, conforme relatório anexo.

Total das liquidações: 8.102,50