Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2018 | Valor: 55,00 |
Credor: MARINEZ MORAES DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 570.026.811-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alfenas/MG para treinamento do Cislago no período de fevereiro de 2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2018 | Valor: 110,00 |
Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alfenas/MG para reunião Cislago e CIRA e treinamento Cislago no período de feverereiro de 2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: EDILAINE NEVES REIS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.364.656-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG para acompanhar alunos do APAE no período de fevereiro de 2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG a serviço da administração municipal no período de fevereiro e março/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2018 | Valor: 325,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para transporte de alunos do ensino superior no período de Fevereiro/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2018 | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alpinópolis/MG para evento cultural no período de 10/02/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2018 | Valor: 675,00 |
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG transportando alunos para o Apae no período de fevereiro/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagens a Passos/MG, para levar pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de Março/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2018 | Valor: 135,00 |
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Capitólio/MG, Bom JEsus da Penha/MG e Passos/MG para eventos culturais no período de janeiro e fevereiro/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Franca/SP para levar atletas do município para avaliação de Futebol no período de 22/03/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2018 | Valor: 175,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alpinopolis/MG e Passos/MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de fevereiro/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicílio no período de fevereiro e março/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2018 | Valor: 762,50 |
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagens a Passos/MG, B. Horizonte/MG, Poços de Caldas/MG, Rib. Preto/SP e Franca/SP, transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jan e fevereiro/2018, relatório anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2018 | Valor: 457,50 |
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, Ribeirão Preto/SP e Poços de Caldas/MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jane e fevereiro/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2018 | Valor: 535,00 |
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, S. S. Paraiso/SP ,Belo H./MG e São Pau/SP transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jane e fevereiro/2018,conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2018 | Valor: 235,00 |
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de fevereiro/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2018 | Valor: 645,00 |
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, Bauru/SP, Poços de Caldas/MG ,Belo H./MG e São Pau/SP transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jane e fevereiro/2018,conforme relatório anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2018 | Valor: 737,50 |
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, S. S. Paraiso/SP ,Belo H./MG, São Pau/SP, Rib Preto/SP, Paraguaçu/MG e Alfenas/MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jan e fev/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2018 | Valor: 685,00 |
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, Ribeirão Preto/SP, Poços de Caldas/MG e Belo H./MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jane e fevereiro/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2018 | Valor: 542,50 |
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, Cássia/MG ,Ribeirão Preto/SP, Poços de Caldas/MG, Barretos/SP, Franca/SP transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jan e fev/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2018 | Valor: 140,00 |
Credor: PAULO RENATO GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG e Alfenas/MG para reunião Cislago e CIRA e reunião Cosems/Cir no período de feverereiro de 2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2018 | Valor: 335,00 |
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG, Ribeirão Preto/SP, Poços de Caldas/MG e Belo H./MG transportando pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de jane e fevereiro/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/03/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para comparecimento na agência da Receita Federal, representando o prefeito e no Dep. de Estradas e Rodagens (DER) para tratar de assuntos de interesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para fazer orçamentos e compras no período de março de 2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/03/2018 | Valor: 147,50 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG para participação em audiência pública contra a privatização da empresa Eletrobrás Furnas no período de março de 2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/03/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para fazer orçamento e compras para as secretarias municipais, no período de 16/03/2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/03/2018 | Valor: 147,50 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG para Reunião na Assembléia Legislativa com o assessor de governo para tratar de assuntos de interesse do município no período de março de 2018, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/03/2018 | Valor: 442,50 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagem a Brasília/DF para reunião com deputado Rodrigo Maia e Renato Andrade para tratar de assunto contra privatização da empresa Furnas Eletrobrás no período de março de 2018, conforme relatório anexo. |
Total das liquidações: | 8.102,50 |