Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SHARLLENE CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.598.256-19
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: WILKER ISAAC MURILO DE OLIVEIRA AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 061.619.636-98
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: DANIELE RAMOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: MARILANE LARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.429.446-88
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 573 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 567,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 547,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 737,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 737,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 442,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 147,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 9.115,00