Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: ALEX CARIELO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 475,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
Credor: ALEX CARIELO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 692,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 412,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 795,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 7.530,00 |