Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 692,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 412,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 7.530,00