Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 509,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 006000261-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2347-7 Conta: 03.223-3
Credor: ITAU UNIBANCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 584,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 2,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 384,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 9.206,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 3.183,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.491,71
Nº do documento: 850061 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO.
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/01/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: AMEG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO RIO GRANDE.
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 10.970,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AMEG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO RIO GRANDE.
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 0,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 79,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 69,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 69,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 572,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 82,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 77,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 89,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 63,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 68,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 82,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 62,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 33,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 22,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 23,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 23,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 178,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 7,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 18,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 13,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 21,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 366,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 77,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/01/2017 Valor: 61,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 74,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 41,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 218,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 32.853,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 55,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 34,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 9.761,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 2.395,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 141,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 2.613,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/01/2017 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 850042 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG-PRODEMGE.
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 158,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/01/2017 Valor: 189,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 81,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 2.955,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 638,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 13.828,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 3,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 467,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 3,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 63,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 6.626,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 42,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 86,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 57,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.448-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 9.027,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições

Total dos pagamentos: 113.461,73