Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 103 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 554,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: VICENTE GOMES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas da saúde TFD do mês de setembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 134 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 24,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 136 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 51,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Polícia Militar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 367 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 1.032,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a diária e deslocamento, por técnico, bem como por quilometro rodado, conforme claúsula contratual do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 512 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 468,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de medicamentos em Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 712 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 2.104,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 715 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 3.421,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: ECOPRES CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIOCS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.826.959/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de levantamento planialtimétrico e cadastral Ponte Rua São Pedro e Rua Francisco Feraz. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 2.514,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: EXTRAFORM FORMULÁRIOS EIRELLI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços graficos em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 5.810,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 777 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 3.510,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.763.695/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de equipamentos de som, tenda e tablado para a inauguração das delegacias de Policia Civil e Militar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 780 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 1.904,90 | N° do documento: 780 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 780 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 2.037,80 | N° do documento: 780 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 780 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 1.506,20 | N° do documento: 780 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 780 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 1.683,40 | N° do documento: 780 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 780 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 2.215,00 | N° do documento: 780 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 780 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 886,00 | N° do documento: 780 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 1.478,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.13.392.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Tradicionais e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de utensilios domesticos em atendimento Secretaria de Educação e Cultura, para a festa das crianças. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 797 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 1.694,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 798 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 94,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65383-7 | |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 798 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 545,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65383-7 | |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 815 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 17.794,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
Credor: CRDAMATTA ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.161.563/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Projetos de Saúde - Recursos Vinculados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para complementação da reforma e adequação da unidade básica de saúde Murilo Marcelo de Barros. Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 815 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/03/2018 | |
Valor: 19.025,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
Credor: CRDAMATTA ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.161.563/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Projetos de Saúde - Recursos Vinculados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para complementação da reforma e adequação da unidade básica de saúde Murilo Marcelo de Barros. Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 816 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
Valor: 6.055,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Secretaria do Municípal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 874 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 450,00 | N° do documento: 874 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação em carater de urgencia de serviços de link de internet dedicado com fornecimento de hotspost,fornecido através de solução fibra óptica,em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 876 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 240,00 | N° do documento: 874 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação em carater de urgencia de serviços de link de internet dedicado com fornecimento de hotspost,fornecido através de solução fibra óptica,em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 880 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 240,00 | N° do documento: 874 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação em carater de urgencia de serviços de link de internet dedicado com fornecimento de hotspost,fornecido através de solução fibra óptica,em atendimento a Secretaria Municiapal de Obras. |
Total dos restos a pagar: | 77.345,19 |