Informações atualizadas em: 05/09/2023 13:00:39
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6441 | Parcela 174 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/08/2018 | |
Valor: 10.000,00 | N° do documento: 492153 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6441 | Parcela 177 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/08/2018 | |
Valor: 10.336,21 | N° do documento: 1173 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4747 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/08/2018 | |
Valor: 407,95 | N° do documento: 413410 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica para Fármacia de Todos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/08/2018 | |
Valor: 50,00 | N° do documento: 308830 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
Credor: SILVANA MONEQUE SIMOES-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 CAPA PARA A MÁQUINA DE LAVAR DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7099 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/08/2018 | |
Valor: 215,10 | N° do documento: 205758 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 23963-1 | |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica para Fármacia de Todos. |
Total dos restos a pagar: | 21.009,26 |