Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:44
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
Valor: 110,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | |
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente a despesa com fornecimento de água, 12-2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 17 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
Valor: 145,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a despesa telefonica do SETS / CISALV referente ao periodo de 13/11/2020 a 13/12/2020 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 17 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
Valor: 198,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a despesa telefonica do SETS / CISALV referente ao periodo de 01/12/2020 a 30/12/2020 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1160 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/01/2021 | |
Valor: 140,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | |
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
Histórico: Valor que se empenha para a locação de impressoras a laser em sistema de comodato, para atender às necessidades administrativas do CISALV. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1262 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
Valor: 761,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | |
Credor: J C N Comércio e Empreeendimentos EIRELI | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.688/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de limpeza e higienização atendendo às demandas de emergência em saúde pública do município de Capela Nova consorciado ao CISALV . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1413 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
Valor: 1.824,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | |
Credor: J C N Comércio e Empreeendimentos EIRELI | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.688/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de material para uso hospitalar em atendimento ao pedido do município de Desterro do Melo consorciado ao CISALV. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1568 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2021 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | |
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços complementares de assistência Médico-Hospitalar e Pré-Hospitalar, compreendendo: consultas especializadas e exames diversos, visando atender a população dos Municípios consorciados ao CISALV. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1603 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
Valor: 160,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | |
Credor: J C N Comércio e Empreeendimentos EIRELI | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.688/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de material de limpeza e higeniezição em atendimento ao serviço administrativo do CISALV. |
Total dos restos a pagar: | 4.341,43 |