Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1212 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/06/2016 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 15/12/2014 A 17/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1212 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/06/2016 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 15/12/2014 A 17/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/06/2016 | |
Valor: 5.035,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
Total dos restos a pagar: | 6.235,82 |