Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

6 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1212 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/06/2016
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 15/12/2014 A 17/12/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1212 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/06/2016
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WALTER PEREIRA FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 15/12/2014 A 17/12/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 747 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 21/06/2016
Valor: 5.035,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Total dos restos a pagar: 6.235,82