Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 149 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 8.535,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 385 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 1.059,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 385 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 3.221,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 487 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 15.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: MIGUEL BENTO VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.107.610/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ESPECIALMENTE ADMINISTATIVO E MUNICIPAL E OUTRAS AREAS DO DIREITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 548 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 491,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 844 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/05/2019 | |
Valor: 210,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/05/2019 | |
Valor: 43.935,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624047-1 | |
Credor: LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.704.844/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Assistência Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/05/2019 | |
Valor: 575,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.704.844/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 974 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 172,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: COMERCIO DE GAS PATENSE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.764.495/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 1.118,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS BOMBAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO E NOS POSTOS DE VISITAS NA SEDE DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 2.135,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO A RUA DOLOR GODINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 1.435,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 618,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE DE ESGOTO SANITARIO E POSTOS DE VISITAS NA SEDE DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 402,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: COMERCIO DE GAS PATENSE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.764.495/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
Total dos restos a pagar: | 78.910,23 |