Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1656 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/08/2015 | |
Valor: 9.600,00 | N° do documento: 080302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO AOA TRANSPORTE DE ESCORIA DE 23.000 A 25.000 TONELADAS,PERCURSO SIDERÚRGICA ARCELOR MITAL,NO DEPÓSITOAO LADO POSTO 14 BIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME ATA DE REGISTRO 29/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2452 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/08/2015 | |
Valor: 28.908,00 | N° do documento: 080302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO), CAMINHÃO PIPA E MOTONIVELADORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 17/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/08/2015 | |
Valor: 21,85 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO E NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.485/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ALVARA, EFETUADO A MAIOR AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 132 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. |
Total dos restos a pagar: | 38.529,85 |