Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 97 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
Valor: 230,00 | N° do documento: 304766 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Gráfica Editora Tavares LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviços graficos prestados a esta Câmara Municipal para o exercício de 2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 100 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
Valor: 577,80 | N° do documento: 304755 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: PHT UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente à confecção de uniformes para serem usados por funcionários da Camara Legislativa de Matozinhos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 152 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 797,31 | N° do documento: 304759 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 1 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial, no mês de |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 152 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 354,36 | N° do documento: 304757 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 1 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial, no mês de |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
Valor: 741,00 | N° do documento: 304660 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: WM Som e Acessórios LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: , 31030-035 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de instação de peliculas em vidros, junto a esta Câmara Municipal. |
Total dos restos a pagar: | 2.700,47 |