Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 44 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 1.063,08 | N° do documento: 303935 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 1 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial, no mês de |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 64 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
Valor: 947,40 | N° do documento: 304072 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: PANIFICADORA SILVA E CAMPELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo aos mes de dezembro de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 102 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: 303928 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Wellington Luiz Dias Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de elaboração de projeto de combate a incêndio para a nova sede da Câmara Municipal, conforme nota fiscal 4698. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
Valor: 1.568,20 | N° do documento: 303888 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: ST Filhos Comércio de Suprimentos LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de cartucho, para esta Camara Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
Valor: 3.200,00 | N° do documento: 303944 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: SOMA CONSTRUTORA LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 5720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de reforma em bem imovel, junto a esta Câmara Municipal. |
Total dos restos a pagar: | 8.278,68 |