Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 2.560,00 | N° do documento: 1312464 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | |
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2247 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais e Equipamentos Educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2378 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 98,85 | N° do documento: 7088147 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2534 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
Valor: 804,84 | N° do documento: 7911949 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: DENTAL MARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -EPP EQUIPARADAS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COMA NESSECIDADE DA MUNICIPALIDADE, LEANDRO FERREIRA - MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2536 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 512,50 | N° do documento: 1312464 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | |
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
Histórico: contratação de Microempresas - ME, empresas de pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para o fornecimento de equipamentos (BALANÇA DIGITAL, ESTADIOMETRO, FOGÃO INDUSTRIAL E FREEZER), para atendimento Municipal de Educação, Cultrura, Esporte, Lazer e Turismo . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2536 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 2.560,00 | N° do documento: 1312464 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | |
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
Histórico: contratação de Microempresas - ME, empresas de pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para o fornecimento de equipamentos (BALANÇA DIGITAL, ESTADIOMETRO, FOGÃO INDUSTRIAL E FREEZER), para atendimento Municipal de Educação, Cultrura, Esporte, Lazer e Turismo . |
Total dos restos a pagar: | 6.536,19 |