Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

9 / 2015

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1819 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/09/2015
Valor: 3.200,00 N° do documento:
133990
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624040-5
Credor: Rosque Costruções e Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.129.916/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Academia da Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Contratação de empresa especializada para a construção da Academia da Saúde, localizada na Praça Nico Batista no Municipio de Leandro Ferreira/MG, conforme planilhas, projetos e memorial tecnico descritivo (projeto basico)

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1819 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/09/2015
Valor: 2.009,22 N° do documento:
133990
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624040-5
Credor: Rosque Costruções e Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.129.916/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Academia da Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Contratação de empresa especializada para a construção da Academia da Saúde, localizada na Praça Nico Batista no Municipio de Leandro Ferreira/MG, conforme planilhas, projetos e memorial tecnico descritivo (projeto basico)

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2122 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/09/2015
Valor: 680,00 N° do documento:
8386
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, AMORTECEDORES E DESCARGA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS HLF3631, HMH6963 E FBM4281 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.

Total dos restos a pagar: 5.889,22