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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

6 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2305 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/06/2014
Valor: 940,23 N° do documento:
76369
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 04/06

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2308 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/06/2014
Valor: 41,79 N° do documento:
76369
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 04/06

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2359 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2014
Valor: 934,80 N° do documento:
99066
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS.

Total dos restos a pagar: 1.916,82