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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

11 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 791 Parcela 32 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 26/11/2014
Valor: 265,77 N° do documento:
112601
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Contratação de prestação de serviços de publicações de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos Licitatorios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, e outros atos exigidos por Lei, no Diario Oficial "Min

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1616 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/11/2014
Valor: 1.864,00 N° do documento:
111102
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PABXL PARA USO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PARCELA 03/04

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2333 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/11/2014
Valor: 322,42 N° do documento:
32376
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 02/05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2337 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/11/2014
Valor: 199,16 N° do documento:
32376
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO CAÇAMBA GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 02/05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2338 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/11/2014
Valor: 608,00 N° do documento:
32376
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . PARCELA 02/05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2380 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/11/2014
Valor: 203,28 N° do documento:
32376
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 04/05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2381 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/11/2014
Valor: 77,16 N° do documento:
32376
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 04/05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2382 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/11/2014
Valor: 514,00 N° do documento:
32376
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET GMG2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 04 / 05

Total dos restos a pagar: 4.053,79