Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

6 / 2023

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2110 Parcela 1 Ano do empenho: 2020 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/06/2023
Valor: 719,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ARYA CONSTRUCOES E NEGOCIOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 28.079.634/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: O Empenho se refere a contratação de empresa especializada em obra de reforma e Cobertura do pátio da Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho, na Comunidade Carmo, Nova União/MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2257 Parcela 1 Ano do empenho: 2020 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/06/2023
Valor: 50.374,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ARYA CONSTRUCOES E NEGOCIOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 28.079.634/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Contratação de empresa especializada na execução de obra de Reforma de posto de Saúde de Altamira, no Municipio de Nova União.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2581 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/06/2023
Valor: 8.237,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: VANIA GERALDA XAVIER RIBEIRO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição EMERGÊNCIAL DE TELHAS FIBROCIMENTO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS AFETADAS PELAS CHUVAS DE GRANIZO DO DIA 25/10/2022, conforme demanda presentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Em conformidade com a Lei e Beneficio Eventual no 845/2018 alterada pela Lei 918/2021.

Total dos restos a pagar: 59.331,23