Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2110 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/06/2023 | |
Valor: 719,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
Credor: ARYA CONSTRUCOES E NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.079.634/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: O Empenho se refere a contratação de empresa especializada em obra de reforma e Cobertura do pátio da Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho, na Comunidade Carmo, Nova União/MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2257 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/06/2023 | |
Valor: 50.374,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
Credor: ARYA CONSTRUCOES E NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.079.634/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada na execução de obra de Reforma de posto de Saúde de Altamira, no Municipio de Nova União. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2581 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/06/2023 | |
Valor: 8.237,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | |
Credor: VANIA GERALDA XAVIER RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição EMERGÊNCIAL DE TELHAS FIBROCIMENTO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS AFETADAS PELAS CHUVAS DE GRANIZO DO DIA 25/10/2022, conforme demanda presentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Em conformidade com a Lei e Beneficio Eventual no 845/2018 alterada pela Lei 918/2021. |
Total dos restos a pagar: | 59.331,23 |