Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1215 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/03/2017 | |
Valor: 5.887,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9218-5 | |
Credor: YAPI ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.713.283/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Valor que se empeha refere-se contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Centro educacional União, do ensino fundamental, com fornecimento de materiais , conforme projeto arquitetonico, memorial descritivo, planilhas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1748 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2017 | |
Valor: 7.904,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
Credor: YAPI ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.713.283/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra de recuperação estrutural e reforma/ampliação de estrutura anexa da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Nova União |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2017 | |
Valor: 192,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.514-7 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2192 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
Valor: 74.806,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
Credor: CONSTRUTORA MPK LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.428.247/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1055 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para a execução de obra de pavimentação poliedrica da Rua Laura Vieira Leite, na Comunidade do Carmo no Municipio de Nova União. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2449 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2017 | |
Valor: 130,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.514-7 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2449 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2017 | |
Valor: 247,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.514-7 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2449 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2017 | |
Valor: 383,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.514-7 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) |
Total dos restos a pagar: | 89.551,62 |