Informações atualizadas em: 23/01/2025 15:31:36
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/07/2020 | |
Valor: 2.654,83 | N° do documento: 901892 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: Despesa orçamentária referente a rescisão por morte do servidor Nilson Silva, relativo ao mês de Agosto/2017, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/07/2020 | |
Valor: 2.654,84 | N° do documento: 901892 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: Despesa orçamentária referente a rescisão por morte do servidor Nilson Silva, relativo ao mês de Agosto/2017, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2234 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/07/2020 | |
Valor: 29.335,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 71011-1 | |
Credor: Prestadora PS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de construção civil para executar as obras de revitalização da quadra do distrito Marilândia, nos termos do contrato de repasse no 866105/2018, do programa planejamento urbano, do Ministério das Cidades, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2234 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/07/2020 | |
Valor: 454,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 71011-1 | |
Credor: Prestadora PS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de construção civil para executar as obras de revitalização da quadra do distrito Marilândia, nos termos do contrato de repasse no 866105/2018, do programa planejamento urbano, do Ministério das Cidades, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5626 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/07/2020 | |
Valor: 6.150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5626 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/07/2020 | |
Valor: 2.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5626 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/07/2020 | |
Valor: 3.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. |
Total dos restos a pagar: | 47.399,00 |