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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

8 / 2015

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4212 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/08/2015
Valor: 106.658,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 647014-7
Credor: Departamento de Gestao Interna Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.973.091/0002-58
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de recursos para encerramento do contrato 0300709-46/2009 em atendimento as orientações contidas no oficio n o 1981/2013/SR Centro Oeste de Minas/GIDUR Divinopolis MG em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3797 Parcela 7 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/08/2015
Valor: 13.844,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 200-1
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma de quadra poliesportiva do bairro Alto Alegre, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3799 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/08/2015
Valor: 5.202,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 400-4
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada refrente a reforma de quadra poliesportiva do Distrito de Lamounier, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4201 Parcela 8 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/08/2015
Valor: 43.530,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 900-6
Credor: REAL PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.486.935/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de construção de Quadra Poliesportiva coberta e com sistema de iluminação no Bairro "Dom Antônio", conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4202 Parcela 7 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/08/2015
Valor: 45.062,42 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 901-4
Credor: REAL PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.486.935/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de construção de Quadra Poliesportiva coberta e com sistema de iluminação no Bairro Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4239 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/08/2015
Valor: 190.049,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 800-0
Credor: EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 68.505.189/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias públicas na sede do Municipio de Itapecerica e perímetro urbano dos Distritos de Marilândia e Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4239 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/08/2015
Valor: 78.312,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 800-0
Credor: EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 68.505.189/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias públicas na sede do Municipio de Itapecerica e perímetro urbano dos Distritos de Marilândia e Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6599 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/08/2015
Valor: 193,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELLI EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uniformes (jalecos e calças) para servidores desta Prefeitura, conforme documento anexo.

Total dos restos a pagar: 482.854,17