Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 145 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
Valor: 228,00 | N° do documento: 011.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | |
Credor: I SOLUÇÕES WEB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviço de gerenciamento e hospedagem de website de Domínio ww.cedrodoabaete.mg.gov.br |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
Valor: 235,25 | N° do documento: 011.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
Credor: Telemar | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESTA PREFEITURA. RFERENTE AO MÊS DE DEZEMNRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
Valor: 28,74 | N° do documento: 011.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
Credor: CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4100 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
Valor: 18,83 | N° do documento: 011.603 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
Credor: CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A CASA DO SENHOR DANIEL BENTO ALEXANDRE, PESSOA RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4101 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
Valor: 1.528,69 | N° do documento: 011.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
Credor: CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4102 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
Valor: 10.686,39 | N° do documento: 011.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
Total dos restos a pagar: | 12.725,90 |