Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 92 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/08/2016 | |
Valor: 37,42 | N° do documento: 201999 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE ARINOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.125.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2171 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/08/2016 | |
Valor: 38,62 | N° do documento: 201999 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE ARINOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.125.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS NA AUTENTICACAO/RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/08/2016 | |
Valor: 19,31 | N° do documento: 201999 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE ARINOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.125.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7623 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/08/2016 | |
Valor: 184.610,59 | N° do documento: 138517 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.135-0 | |
Credor: EMPREENDIMENTOS M.M.LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.734.954/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Contratação de empresa p/ prestação de serviços de obras e engenharia (material/mão de obra) do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, no Município, conf. TC/PAC 359/2014 - MIN. DA SAÚDE/FUNASA. Pregão 02/2015 Ordem de Fornecimento 3722/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7623 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/08/2016 | |
Valor: 184.610,60 | N° do documento: 138517 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.135-0 | |
Credor: EMPREENDIMENTOS M.M.LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.734.954/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Contratação de empresa p/ prestação de serviços de obras e engenharia (material/mão de obra) do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, no Município, conf. TC/PAC 359/2014 - MIN. DA SAÚDE/FUNASA. Pregão 02/2015 Ordem de Fornecimento 3722/2015. |
Total dos restos a pagar: | 369.316,54 |