Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:13
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 603 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/09/2020 | |
Valor: 4.822,35 | N° do documento: 901110 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento PRECATORIO GV-7PV-S/N conforme protocolo TJMG 397723201711, sendo 42 parcelas mensais de R$ 4.822,35 e 02 parcelas de R$ 50.000,00 em julho de 2018 e julho de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7097 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/09/2020 | |
Valor: 70.693,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647093-2 | |
Credor: Rates Construtora Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada para executar obra de execução de urbanização da Avenida Carlos Geraldo Valadares com fornecimento de materiais e mão de obra, Urbanização da Av. Carlos Valadares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5517 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/09/2020 | |
Valor: 2.205,50 | N° do documento: 853675 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
Credor: Jairo José Teodoro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.335.286-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. |
Total dos restos a pagar: | 77.721,21 |