Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:41
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 158 | Parcela 123 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 158 | Parcela 124 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 158 | Parcela 125 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 158 | Parcela 126 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 880 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2021 | |
Valor: 17.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: D AQUINO INCUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.839.778/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: Aquisição de camas com colchões para o CTI de Covid 19 do Hospital Arnaldo Gavazza Filho, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo novo Corona Vírus, conforme deliberação da Assembleia de Prefeitos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 881 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2021 | |
Valor: 62.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: D AQUINO INCUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.839.778/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: Aquisição de camas com colchões para o CTI de Covid 19 do Hospital Arnaldo Gavazza Filho, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo novo Corona Vírus, conforme deliberação da Assembleia de Prefeitos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 882 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2021 | |
Valor: 8.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: D AQUINO INCUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.839.778/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: Aquisição de camas com colchões para o CTI de Covid 19 do Hospital Arnaldo Gavazza Filho, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo novo Corona Vírus, conforme deliberação da Assembleia de Prefeitos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 887 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2021 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
Histórico: Registro de preços para futura aquisição de equipamentos hospitalares e materiais diversos, para montagem de Hospital de Campanha no município de Ponte Nova, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19) e os leitos de retaguarda nos Hospitais de Alvinópolis e Rio Casca, conforme deliberação da Assembleia de Prefeitos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 992 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES COM SUSPEITA/INFECTADOS PELO COVID-19 EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 993 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES COM SUSPEITA/INFECTADOS PELO COVID-19 EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 994 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES COM SUSPEITA/INFECTADOS PELO COVID-19 EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 997 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES COM SUSPEITA/INFECTADOS PELO COVID-19 EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 997 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES COM SUSPEITA/INFECTADOS PELO COVID-19 EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 997 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 2.482,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES COM SUSPEITA/INFECTADOS PELO COVID-19 EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 997 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES COM SUSPEITA/INFECTADOS PELO COVID-19 EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. |
Total dos restos a pagar: | 102.382,00 |