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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Fonte:

Dados da Anulação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 388,80
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - PREFEITO MUNICIPAL, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.760,72
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores EFETIVO - CONTROLADORIA GERAL, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 19.309,12
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos APOSENTADOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 397,20
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos PENSIONITAS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 642,56
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - SECRETÁRIO , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.848,13
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -COMPRAS E LICITAÇÕES , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.833,34
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - INFORMATICA , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.362,18
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - DEP. CONTABIL, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8.264,61
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - DEP. CONTABIL, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 14,64
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 385,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS- DEP CULTURA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.189,77
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ESCOLA DE MUSICA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 180,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - SECRETÁRIO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.680,55
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CASA SAUDE DA MULHER, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 27.005,30
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - REMOÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.937,21
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - LABORATORIO junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 546,99
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -CENTRO DE REABILITAÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8,71
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - BOLSA FAMILIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 644,91
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 724,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- AABB, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 266,67
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS- CADASTRO UNICO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.948,27
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.413,38
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 913,57
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 461 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 27,88
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 513,13
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 37,27
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. OBRAS PÚBLICAS no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 195,99
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CEMITERIO no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 466 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 847,42
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SMAMA no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 31,12
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 405,79
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 644,36
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 309,51
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 472 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 667,61
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da REGULAÇÃO no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 125,60
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 221,60
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 98,58
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 93,75
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 810,36
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 69,64
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 254,78
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 44,41
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEJELT no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 115,37
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF s no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 9.066,81
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 367,71
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMEC no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.011,16
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 411,71
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CRECHE no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 499 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 88,28
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 501 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 128,97
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 502 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 62,79
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.140,10
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 504 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 954,28
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de TRANSPORTES no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 93,61
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de OBRAS PÚBLICAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 506 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 36,67
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CEMITERIO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 19,70
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SMAMA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 134,88
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 162,38
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de SAÚDE no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 779,85
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 23,03
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 332,42
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 518 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 56,71
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 326,30
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 680,26
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do BOLSA FAMILIA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 522 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 191,76
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 188,21
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.230,81
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 18,31
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COMPRA DIRETA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 32.324,19
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 532 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 40,85
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 536 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 233,07
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 537 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8,54
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.619,85
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 539 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 40,08
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 176,87
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 240,56
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE PROJETOS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 93,09
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 560 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 365,23
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a Sec. de TRANSPORTES, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 564 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.551,54
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a Sec. de SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 556,10
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 570 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 235,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a FUNASA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 576 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 286,26
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 359,14
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CREAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 579 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 109,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CENTRO REFERENCIA DA MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 581 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 199,57
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CONSELHO TUTELAR, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 299,18
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CRAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 142,76
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a COMPRA DIRETA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 163,35
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao PETI, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 203,60
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a CASA PASSAGEM, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 484,01
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao PRO JOVEM, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 111,65
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a COZINHA COMUNITARIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 14,53
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEJELT, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 259,45
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes as ESCOLAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 693 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 794,00
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO junto a CNM, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 734 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 140,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo: xxxxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 735 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.031,82
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a xxxxxxxxxxxxxconduzindo paciente para tratamento de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 736 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 340,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com diárias sendoxxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 737 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 13,48
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a xxxxxxxxxxxxxconduzindo paciente para tratamento de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 738 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 75,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamento de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 739 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 911,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 740 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 110,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo xxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamento de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 741 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.475,48
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo, em viagem a xxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 748 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 285,00
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendoxxxxxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 749 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustívle para veículo em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 750 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 76,00
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo xxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxxxxxxxxx, conduzindo paciente para tratamento de saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 751 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.765,64
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 755 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 165,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendoxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx acompanhando paciente para tratamento de saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 756 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 230,00
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendoxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 369,85
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente a CONTROLADORIA GERAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 800 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 1.546,37
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços correios relativo a postagem de correspondências, ref. ao mês de xxxxxjunto a Sec. Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.524,07
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do GABINETE DO PREFEITO no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 810 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.059,17
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do GABINETE DO VICE PREFEITO no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 811 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.051,46
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CONTROLADORIA GERAL no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 813 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.468,80
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do RECURSOS HUMANOS no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 815 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.097,47
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da POLICIA CIVIL no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 818 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.920,07
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. CONTABIL no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 821 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.130,04
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ENSINO ESPECIAL no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 824 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.982,77
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da GESTAO DO ENSINO MÉDIO no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 826 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.774,60
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 828 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 54,13
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do APOIO AO ENSINO SUPERIOR no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 829 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.830,34
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA EJA no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 831 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8.068,40
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SEGUNDO TEMPO no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 836 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.409,31
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. PARQUES, JARDINS, PRAÇAS E CEMITERIOS no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 838 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 547,19
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais das ATIV. GERAIS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 851 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.025,07
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SERVIÇO SOCIAL no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 862 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.927,12
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CONSELHO TUTELAR no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 880 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 797,17
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EJA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 881 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7.964,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 882 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.400,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - AMIGO DE VALOR, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 885 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 12.377,33
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 890 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 615,59
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 891 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.250,22
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 803,28
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde no1046/11 ref. ao xxxxxx 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1027 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 95,00
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendoxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1028 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 55,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendoxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1029 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 47,90
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1032 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.600,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria, sendo xxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamentod e saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1033 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 375,00
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendoxxxxxx para servidor em viagem axxxxxx acompanhando paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1034 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 300,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referentedespesa com combustível para veículo em viagem a xxxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 700,00
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para uso na manutenção e limpeza pública e jardinagem junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1145 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 545,88
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1335 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 39,40
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 559,33
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1371 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 949,11
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1375 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 764,36
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.180,00
Credor: Jaci Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 178.193.856-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no045/2014- junto a Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1492 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 23,10
Credor: Lucia Pereira Coelho de Novais
CPF credor / CNPJ credor: 359.534.462-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de contas de Energia Eletrica da familia em vulnerabilidade social. Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1493 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 68,35
Credor: Adenilza Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 091.183.356-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de contas de Energia Eletrica da familia em vulnerabilidade social. Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1501 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 362,58
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1535 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 200,00
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária, sendoxxxxxxxxxxxx para prefeito municipal em viagemxxxxxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 2153 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 200,00
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais do ensino fundamentl junto a SEMEC>

Dados da Anulação
Número do empenho: 2214 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 150,00
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2259 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 61,44
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxx/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2263 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 311,82
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros conf. contratato no133/2014, ref. a xxxxxx parcela, junto a SEMOP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2264 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 125,73
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Coveiro, conf. contrato no118/2014, ref. a xxxxxxxx Parcela, junto a SEMOP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2265 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5,85
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Zeladoria, conf. contrato no119/2014, ref. a xxxxxxxx Parcela junto a SEMAP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2266 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 34,11
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinaem e capina em ruas avenidas e canteiro, conf. contrato no131/2014, ref. a xxxxxxxx parcela junto a SEMOP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2268 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7,89
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no130/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2273 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1,97
Credor: João Batista Dias - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manutenção de transporte fluvial, conf. contrato no 142/2014, ref. a xxxxxxxx parcela junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2274 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 21,00
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinteiro na manutenção de pontes, conf. contrato no127/2014 ref. a xxxxxxxx parcela junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2275 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,02
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços deContratação de tapa burraco em ruas e avenidas conf. contrato no124/2014 , ref. a xxxxxxxxparcela junto a Sec. Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2277 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 16,50
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinterio para manutenção de pontes, conf. contratop noa117/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2278 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7,46
Credor: Renato Oliveira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 128/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2279 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,02
Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 108/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2281 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 77,65
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 111/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2283 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 69,55
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção de torre de televisão, conf. contrato no 105/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2285 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6,90
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesada conf. contrato no 104/2014 ref. a xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2286 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.213,44
Credor: Anderson Pereira de Barros - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.155/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas paviemntadas, conf. contrato no 102/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de /Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2287 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,05
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas paviemntadas, conf. contrato no 109/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de /Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2289 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4,89
Credor: Ronei Gonçalves dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.056/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buracos em ruas e avenidas conf. contrato no 101/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2290 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 84,24
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas pavimentadas conf. contrato no138/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 837,00
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operador de Som e Vídeo para as atividades administrativas, ref. contrato no 115/2014 junto a Sec. municipal de Administração.;

Dados da Anulação
Número do empenho: 2298 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 312,59
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenão de prédio de unidades escolares conf. contrato no 100/2014 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2302 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 71,57
Credor: Heleno Barbosa dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.559.999/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestaão de serviços de Tapa Buracos em ruas e avenidas , conf. contrato no 134/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2309 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,01
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no 120/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2310 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 64,80
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 116/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2311 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 36,91
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 129/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2312 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,01
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no145/2014, ref. a xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2314 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,28
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas , avenidas e canteiros, conf. contrato no 122/2014, ref. a xxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2316 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 44,61
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas da Vila São Vicente conf. contrato no 146/2014 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de /transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2318 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 86,37
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas e canterios no Distrito de Serra Bonita conf. contrato no107/2014 junto a Sec. Municipal de Transporte.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2731 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 282,70
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2770 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 35,38
Credor: Maria da Dores Barbosa Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 082.109.806-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia para família em vulnerabilidade social, conf. relatório da assistente social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2930 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 907,30
Credor: FAST SHOP S.A
CPF credor / CNPJ credor: 43.708.379/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Câmera digital para utilização no Depto de Eventos e na Assessoria de Imprensa junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2979 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 58,00
Credor: Maria do Carmo Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 070.541.676-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de Energia e Água de familia em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistênte Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2982 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 58,66
Credor: Marilene silva Valverde
CPF credor / CNPJ credor: 776.141.431-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio Financeiro para pagamento de conta de àgua de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da assistente social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3004 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7.500,00
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 184/204 para atendimento na Unidade Mista de Saúde no mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3039 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 10.082,45
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de médico especialista em controle de Hanseníase e plantonista conf. contrato no 185/2014 ref. ao mês de xxxxxxxxx pra atendimento na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3067 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 16.974,97
Credor: Gabriela Matos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 187/2014 para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao m es de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3067 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.250,00
Credor: Gabriela Matos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 187/2014 para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao m es de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3098 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 10.593,89
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3104 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 397,68
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3105 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 181,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - limpeza , junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, referente mês de xxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3106 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 15.677,90
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ODONTOLOGICOS junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3107 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.656,29
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ENDEMINAS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3139 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.380,00
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Urologista conf. contrato no 186/2014, para atendimento na unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3344 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,02
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Neurologista conf. contrato no 190/2014, para atendimento na unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3351 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 98,54
Credor: Leidiane Alves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 124.557.706-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia para família em vulnerabilidade social,

Dados da Anulação
Número do empenho: 3355 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,31
Credor: Valdeci Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 061.158.946-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de conta de enérgia de família em vulnerabilidade social conf. relatório da assistente social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3427 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 100,00
Credor: Aparecida Viana de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 100.774.046-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de xxxxxx junto a SEc. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3506 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 140,07
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.319/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas Tapa Buracos das vias urbanas, junto a Sec. municipal de Obras públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3510 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 98,80
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de borracharia, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3511 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 101,57
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas , avenida e canteiro, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3512 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 23,76
Credor: José Nelson da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a xxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec.. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3514 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 14,85
Credor: Joaquim Pereira Dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.660/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, ref. a xxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec.. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3521 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.453,65
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - AABB , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3526 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 868,80
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3526 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 300,95
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3603 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 131,65
Credor: Marlene luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 092.219.296-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de Energia Elétrica de família em vulnerabilidade social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3615 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.555,33
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do AABB COMUNIDADE no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3652 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 40,97
Credor: Fabiane José Francisco
CPF credor / CNPJ credor: 102.582.406-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3751 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.171,41
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviços da policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Adminsitração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3803 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.560,74
Credor: Candida Batista do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 430.200.891-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente de conversão em espécie de 01 (um) mês de férias prêmio relativo ao período aquisitivo de 08.11.2005 a 07.11.2010como Aux. de Serviços Gerais, em virtude de sua aposentadoria junto ao INSS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3853 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.880,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços profissionais de médico de ultrasson abdominal, BIM, e plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3853 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.620,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços profissionais de médico de ultrasson abdominal, BIM, e plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3943 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 832,00
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada re. serviço de funeral e translado para atender famílias em vulnerabilidde social, conf. disposto na Lei 8.742/90 loas, junto a Sec. Municipal de AÇão Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3950 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 120,14
Credor: Rosangela Maria Francisca da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 061.882.936-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia elétrica e água de família em vulnerabilidade socila, conf. relatório da Assistente Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3981 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.678,61
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 3982 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 177,50
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -COMPRAS E LICITAÇÕES , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3994 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.764,30
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , Junto a Secretaria Municipal de Obras, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4007 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7.063,01
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4053 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.786,78
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- NUCLEO PREVENÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4053 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.604,84
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- NUCLEO PREVENÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4059 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.349,10
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4062 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 386,11
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - CENTRAL DE REGULAÇÃO, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4179 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 883,89
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS-FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4258 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 232,10
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de saúde- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4259 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 349,80
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidaa na Atenção Básica - Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4301 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 571,95
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para doação as familias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4359 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.600,80
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de exames anatomopatológicos, biopsia conf. 1a Termo Aditivo ao contrato no1039/13, junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4450 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 727,40
Credor: Kelly Costa de Oliveira e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Eva Marcia Nascimento Viana, em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4532 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 75,30
Credor: Rosilene Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 079.286.266-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social

Dados da Anulação
Número do empenho: 5988 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.903,95
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. especificações constantes do anexo VI do edital, SMS

Dados da Anulação
Número do empenho: 6030 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.400,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico cardiologista e peditra para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref.. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6048 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.646,65
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços para realização de exames eletroneuromiografia de membros e mapeamento celebral para atendimento na Unidade ista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6065 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.250,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES , para Agentes Comunitários de Saúde - ACS, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6067 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.964,96
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLO UNIVERSITÁRIO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6107 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 125,00
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6108 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 160,00
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6110 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 125,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6111 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.087,29
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6186 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.320,00
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Ototrrnolaringologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6205 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.673,00
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para consumo de crianças nos PSFs I,II,III,V,VI, junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6239 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.959,63
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Farmacia Municipal. Recurso: BLFB, junto a Sec. de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6373 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,01
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6382 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 19,75
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6392 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 170,72
Credor: Jussara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6404 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 358,42
Credor: Randolfo Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar par execução do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC>

Dados da Anulação
Número do empenho: 6412 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 941,09
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6430 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.168,15
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do conselho tutelar junto a SEMAS>

Dados da Anulação
Número do empenho: 6443 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,01
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23 , percorrendo um total de xxx, km, periodo xxxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6448 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,01
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 36 , percorrendo um total de xxx, km, periodo xxxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6599 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 45,00
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem xx para buscar prefessores para ministrarem aula no Pólo Universitario.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6638 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 435,00
Credor: Josielson Rodrigues Nery
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx acompanhando paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6639 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 226,20
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para veiculo a serviço da SMS em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6640 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 575,00
Credor: Fabiana Cristina Honorato
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx, acompanhando paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6647 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 404,02
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SEMAS em viagem a xx, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6712 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 84,48
Credor: Raimundo Ortizio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 123.294.126-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de contas de Energia Eletrica da familia em vulnerabilidade social, conforme parecer Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6736 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Danilo José Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.659.006-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional para execução de serviços técnicos e manutenção preventiva e corretiva em laboratório de informática no Polo Universitário professora Carlota Santana Prado junto a SEMEC>

Dados da Anulação
Número do empenho: 6765 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 322,50
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto o GABINETE do PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 6773 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 800,00
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Fazenda, em viagem a xx conduzindo o Prefeito Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6774 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 640,00
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a xx conduzindo o Prefeito Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6800 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 130,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6807 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 515,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6824 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 74,00
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6825 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 639,00
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6827 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 19.627,33
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6835 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 12.526,42
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CRM , Junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6852 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 724,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a Secretaria Municipal de Agricultura, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6855 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 927,30
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6856 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.282,67
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6860 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.743,62
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - casa de passagem - junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6862 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.939,46
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6863 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 82,50
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6865 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 278,16
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6891 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.040,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - REGULAÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6892 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.322,32
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLO DE ACADEMIA, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6893 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.377,92
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6894 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.987,69
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - PAV- , Junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6896 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 147,40
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6897 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.339,21
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - NUCLEO DE PREV. E VIOLENCIA- , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6928 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.639,31
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6970 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 100,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6972 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,02
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do transporte escolar ensino fundamental junto a SEMEC>

Dados da Anulação
Número do empenho: 7064 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 568,55
Credor: Paulo Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 477.004.676-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, no apoio a produtores da Agricultura Familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7482 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.978,94
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7484 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.763,89
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRADOS , junto a Secretaria Municipal de Educação - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% -, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7489 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8,68
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS em PROCESO SELETIVO, junto ao Centro Odontologico , ref. mês de xxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7496 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.284,14
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7499 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7.017,56
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7500 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.606,40
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7520 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,94
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxíliar de Máquinas Agrícolas no apoio à produtores da Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7812 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.090,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de seviços na realização de exames complementares com diagnóstico médico conf. 1o TA ao contrato no1037/2013 junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7821 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.000,00
Credor: EBTC Treinamento e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.023.968/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa de inscrição para os servidores: Alex Marley Palma de Souza e Gilvane Dias de Oliveira, no Curso sobre Prestação de Contas FNDE - SIGPC Online, a realizar-se nos dias 12 e 13 de novembro de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7837 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,01
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquiição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do programa PNAE, cof. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7890 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.369,40
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para doação as famílias com alto grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS>

Dados da Anulação
Número do empenho: 8137 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 80,26
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a processo de execução fiscal, citação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8144 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.666,67
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - INFORMATICA , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8150 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.622,07
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8151 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.490,10
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8154 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 312,66
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - NASF, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8156 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8157 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.762,26
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8159 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.530,31
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - padaria comunitária, referente mês de xxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8160 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.578,32
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - DEP. TRANSPORTES, junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8165 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 448,50
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - CONTROLADORIA GERAL, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 8199 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.364,08
Credor: MS Hospitalar LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.224.444/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentosa para manutenção das atividades da Farmácia Básica- Recurso Farmácia Básica junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8202 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.360,00
Credor: MS Hospitalar LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.224.444/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção de Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8221 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 176,00
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção nas atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8232 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 204,00
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiação de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8233 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.040,00
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Básica- Recurso BLFB junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8234 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 88,80
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção ds atividades na Farmácia Básica Recurso- BLFB -junto a SMS

Dados da Anulação
Número do empenho: 8236 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 238,50
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiação de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8237 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 339,20
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção ds atividades na Farmácia Básica Recurso- BLFB -junto a SMS

Dados da Anulação
Número do empenho: 8243 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 403,56
Credor: Mais Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicmaentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde jutno a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8245 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 100,00
Credor: Mais Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica- Recurso BLFB junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8246 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.457,50
Credor: Luis Alberto Pires Piegas
CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa NAE conf. chamada pública no02 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8292 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.809,45
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DE PASSAGEM , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8299 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.368,73
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8338 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 475,00
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx acompanhando paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8382 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 100,00
Credor: Felisberto de oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 296.926.871-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel de familia em vunerabilidade social, ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a SEMAS>

Dados da Anulação
Número do empenho: 8388 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 53,42
Credor: Juraci Luciano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 646.569.851-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de energia elétrica de familia em vunerabilidade social, ref. ao mês dexxxxxxxxxxx junto a SEMAS>

Dados da Anulação
Número do empenho: 8396 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.731,28
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivwel destinados a serviço da polícia civil junto a SEMAP>

Dados da Anulação
Número do empenho: 8437 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 188,24
Credor: Odilon Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a produtores da agricultura familiar junto a Sec. municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8445 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,20
Credor: Geralda Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do PNAE, nas escolas municipais conf. chamada pública no 002/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8604 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 544,35
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8605 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.518,33
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8610 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.246,00
Credor: Saúde e Vida Médico Hospitalar LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8613 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 26,30
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8615 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4,95
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde Recurso BLMAC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8628 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CREAS a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8631 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 731,10
Credor: Cirurgica Prime Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8632 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 154,20
Credor: Cirurgica Prime Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde- Recurso BLMAC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8634 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 10.175,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8700 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.598,56
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8756 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.809,75
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal da Transportes, referentes mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8757 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.398,48
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - DEP. CONTABIL, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8757 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.821,74
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - DEP. CONTABIL, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8782 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 250,10
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8807 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.586,53
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8812 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.750,00
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissional de médico para atendimento de plantão na Unidade Mista de saúde, ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8816 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.973,50
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8816 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 48,87
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8817 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.550,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8963 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 0,01
Credor: Ivone Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 55 , percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 9157 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.150,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , Junto a Secretaria Municipal de Obras, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 9168 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 955,68
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014.

Total das anulações: /strong> 607.718,07