Informações atualizadas em: 13/06/2024 15:06:14
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 588,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: S N C Distribuidora de Produtos e Hospitalares EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Fernando Uniformes EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.008.058/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 676,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Macmed Soluções em Saúde LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.608,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 222,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 835,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Beaga Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Total dos pagamentos: | 4.139,00 |