Informações atualizadas em: 13/06/2024 15:06:14

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Novembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 588,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: S N C Distribuidora de Produtos e Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fernando Uniformes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.008.058/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Macmed Soluções em Saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 1.608,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Beaga Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Total dos pagamentos: 4.139,00