Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/05/2021 | Valor: 21.469,50 | |
Credor: Construtora J. Maia Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de recapeamento em CBUQ, nas ruas: Claro Honório, Eloi Leite Praça, Antônio Pinto da Fonseca e Job Feliciano Alves. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 65,00 | |
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - UBS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 836,00 | |
Credor: Augusto Pneus EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da Administração, Palio PVE 3939. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 74.208,43 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da SMTOS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 19.195,77 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 77.090,02 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da SMTOS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 14.350,34 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 1.260,00 | |
Credor: Augusto Pneus EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus destinados a manutenção do veículo placa GOL GAS4H68. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 4.139,79 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da SMTOS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 15.878,72 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 6.089,01 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 9.187,50 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 18.004,58 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 92.967,39 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 335,77 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da Polícia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 10.602,00 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da APAE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.977,90 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 7.187,70 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 10.126,82 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 321,81 | |
Credor: Quark Engenharia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos para gestão da iluminação pública e ampliação e modernização do sistema. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 940,53 | |
Credor: Quark Engenharia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 401,96 | |
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da Polícia Militar. |
Total das anulações: /strong> | 386.636,54 |