Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.236,16 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.988-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1215 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 170,94 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.988-7 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1215 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 3.541,87 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.988-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 10.648,56 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.988-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1215 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2153 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.280,13 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.50 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Salário Maternidade |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 66.077,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0088.2292 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 45.702,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0088.2292 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 3.417,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 18.561,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 7.792,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 48,62 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 48,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 243,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 145,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 97,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 282,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 105,60 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 352,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 669,63 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 3.463,25 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: DIVISA - Divinópolis Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.111,90 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: DIVISA - Divinópolis Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: AE.com de Abaeté LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.221.131/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.180,70 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: JACINTO TOMAZ MAIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.184.066-91 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1971 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: CREA-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 855059 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 328,58 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 629,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 505,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 282,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 384,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 282,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 9.386,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 6.105,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.887-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1213 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS - Alimentos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2,95 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 110,70 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 84,30 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 43,08 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 82,15 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 28,16 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 207,38 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 6,40 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 46,35 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 16,43 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 52,90 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 14,56 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 58,55 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 247,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 77,74 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 231,70 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 335,53 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 44,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 164,40 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 62,78 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 9,30 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 47,44 | |
Nº do documento: 850613 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Gleyson Alves Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 75,84 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 77,74 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 52,78 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 52,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 129,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 682,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Sanigran Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.153.524/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 524,82 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 370,67 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 63,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: Transfq | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: AE.com de Abaeté LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.221.131/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.758,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 530,01 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Simone Cotrin Lombardi da Costa 15954327874 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.550,10 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: AR Comércio de Peças Produtos e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 1.709,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 51,56 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 10,70 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 20,81 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 563,40 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 51,25 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 85,75 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 124,54 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.072,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: MAPFRE Seguros Gerais S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 131,57 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 94,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 224,82 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 140,92 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 355,66 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 565,35 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 190,75 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 70,71 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 865,99 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 466,57 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 865,74 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 172,82 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 184,52 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 451,45 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 328,33 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 323,11 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 383,22 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.862,52 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.973,38 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 3.805,09 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 3.326,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 109,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 288,89 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 625,75 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 209,36 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 471,34 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 209,02 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9948-1 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 500,49 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 519,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 520,97 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 668,72 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 492,43 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 86,96 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 55.000,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.959-3 | ||
Credor: ITN Maquinas e Equipamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.766.538/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.1206 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para Saúde - Bloco de Investimento | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 649,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Recapagem Alex Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 195,11 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5.803,85 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 4.785,28 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.002,30 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9948-1 | ||
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 3.081,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 350,16 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 83,97 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 7.231,37 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 7.403,33 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 21,85 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.544,69 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0088.2292 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 9.935,20 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0088.2292 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 127,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 73,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.429,08 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 181,35 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 177,54 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 103,55 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 44,88 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 55,30 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 29,85 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 365,20 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 174,98 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 86,69 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 58,30 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 207,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.394,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Simone Cotrin Lombardi da Costa 15954327874 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 130,70 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 52,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 102,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 16,70 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 197,20 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 1.225,30 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 1.634,30 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 2.586,40 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 2.586,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 104,99 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 323,94 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 154,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.161,21 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 630,42 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 607,25 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 11.085,94 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
Credor: Agapel Construções Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.547.305/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 40,46 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 47,44 | |
Nº do documento: 850613 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Gleyson Alves Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 47,44 | |
Nº do documento: 850613 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Gleyson Alves Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 707,57 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 232,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 3.695,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 15,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 23,78 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 804,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.206,13 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 850614 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 850614 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 850614 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 44.571,43 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647111-4 | ||
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 22.236,33 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647111-4 | ||
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 44.571,43 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647108-4 | ||
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 18.451,95 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647108-4 | ||
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 322,99 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 2.230,65 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
Credor: Quark Engenharia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 14.161,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
Credor: Quark Engenharia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 57,76 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 48,25 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 464,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 94,79 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 402,40 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 29.574,92 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647099-1 | ||
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 3.768,80 | |
Nº do documento: 850611 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 52,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 602,47 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2278 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 1.306,63 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 441,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Rgtech Soluções Tecnológicas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 57,25 | |
Nº do documento: 850612 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 47,44 | |
Nº do documento: 850612 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 850612 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 189,76 | |
Nº do documento: 850612 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 4.212,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.395,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.174,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 27.585,63 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.989-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.660,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
Credor: Quark Engenharia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 47,44 | |
Nº do documento: 855063 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 708,06 | |
Nº do documento: 855069 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 322,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 31,60 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 51.300,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 499,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
Credor: Noeme Ferreira Borba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 9.884,91 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855049 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Marcio Weverton de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 838.778.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 10.491,99 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 390,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 664,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Ludimila Matos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.506.546-41 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 297,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 84,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 91,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 258,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 88,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 84,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 344,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 372,88 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 200,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 14,91 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 115,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 224,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 190,20 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 114,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 288,55 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 180,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 114,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 297,55 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855062 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Lurdes Adeon de Campos Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 527.431.606-91 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.720,55 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 3.118,83 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.592,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.894,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 7.926,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 6.098,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.515,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.442,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 3.269,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 7.756,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 12.581,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 4.022,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.894,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 5.886,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.447,11 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.699,36 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 6.559,89 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 16.417,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.243,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 31.135,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 41.640,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.868,24 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.989-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 38.851,45 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 23.007,93 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 8.045,55 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.879,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 9.212,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 7.338,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.843,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 6.905,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 24.348,59 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.989-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.422,02 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.124.0005.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 14.326,83 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 25.495,03 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.989-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 3.014,61 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 4.338,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 16.841,90 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.989-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.989-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 12.500,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.989-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 6.136,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.989-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 513,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 86,31 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 82,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 82,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 2,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 917,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 14,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 9,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.963,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.222,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 0,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16939-0 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 7.730,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 25,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 721,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 5,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.110,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 123,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 43,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 10,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 6,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 9.600,22 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 9.849,66 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.750,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Portal Soluções LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 414,05 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.625,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Marcos Resende Sociedade Individual de Advocacia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 9.900,00 | |
Nº do documento: 852486 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 10.507,17 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 10.507,17 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.550,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.990,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 242,33 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 850615 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 77,28 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855061 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855061 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855061 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 125,72 | |
Nº do documento: 855061 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855071 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855071 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 47,44 | |
Nº do documento: 855072 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855072 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855072 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855072 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855072 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855072 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855054 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Edilamar Maria dos Santos Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 627.822.746-00 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 62,86 | |
Nº do documento: 855064 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Maria Faria Rios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 779.880.356-49 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 855068 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 47,44 | |
Nº do documento: 855070 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Gleyson Alves Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 237,20 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 237,20 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 237,20 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 316,66 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 237,20 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 179,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 139,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 33,71 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 21,84 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 21,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 21,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 130,23 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.042,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 44,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 37,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 17,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 10,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 48,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 12,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 18,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 19,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 194,37 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 91,55 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 158,28 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 67,34 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 192,30 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 503,29 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.105,16 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 124,08 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 158,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 124,08 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 77,83 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2273 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 129,74 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.858,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 137,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 13.734,81 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 8.226,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 663,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 32,84 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 59,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 87,57 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 231,93 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 79,31 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 40,53 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 199,80 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.804,33 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.850,94 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.405,29 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.421,65 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.272,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.272,50 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.963,23 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.963,23 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.840,78 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.081,84 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 7.664,73 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 10.695,61 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 719,68 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 13.623,09 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.760,99 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 250,81 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 462,94 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.179,36 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.121,37 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.391,05 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.991,11 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.847,77 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 11.893,36 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 61.105,15 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 61.154,72 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 61.204,33 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 305,53 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.488,82 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.980,12 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 14.202,82 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 132,90 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 75,06 | |
Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 770,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 519,48 | |
Nº do documento: 855066 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Leonardo Luiz de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 676,04 | |
Nº do documento: 855059 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 1.100,64 | |
Nº do documento: 855068 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 314,30 | |
Nº do documento: 855067 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Geraldo Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 913,24 | |
Nº do documento: 855065 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
Credor: Alvimar Bernardes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | |||||
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Total dos pagamentos: | 1.520.941,17 |