Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29

Prefeitura Municipal de Paineiras

Prefeitura Municipal de Paineiras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.236,16
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.988-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1215 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 170,94
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.988-7
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1215 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 3.541,87
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.988-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 10.648,56
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.988-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1215 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.280,13
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.1.90.11.50
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Salário Maternidade

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 66.077,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0088.2292 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 45.702,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0088.2292 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 3.417,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.379-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 18.561,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.379-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 7.792,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.379-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 48,62
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 48,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 243,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.379-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 145,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 97,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655
CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 282,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672
CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 52,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 105,60
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 352,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672
CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 669,63
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00
CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 3.463,25
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: DIVISA - Divinópolis Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 2.111,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: DIVISA - Divinópolis Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 2.100,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: AE.com de Abaeté LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.221.131/0001-03
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 2.180,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Experts Informática EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 415,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: JACINTO TOMAZ MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 603.184.066-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: CREA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 530,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 112,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: 855059 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 870,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 328,58
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 629,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 505,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 282,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 384,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 282,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672
CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653
CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 9.386,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 6.105,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.887-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1213 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS - Alimentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 2,95
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 110,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 84,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 43,08
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 82,15
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 28,16
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 207,38
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 6,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 76,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 46,35
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 16,43
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 52,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 14,56
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 58,55
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 247,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 77,74
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 36,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 231,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 335,53
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 44,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 164,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 62,78
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 9,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 47,44
Nº do documento: 850613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Gleyson Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 77,74
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 52,78
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 52,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 682,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Sanigran Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.153.524/0001-90
Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 524,82
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 370,67
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 63,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: Transfq Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: AE.com de Abaeté LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.221.131/0001-03
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.758,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 530,01
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 1.170,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Simone Cotrin Lombardi da Costa 15954327874
CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 1.550,10
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: AR Comércio de Peças Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.709,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 51,56
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 10,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 11,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 20,81
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 563,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 51,25
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 85,75
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 124,54
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 1.072,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: MAPFRE Seguros Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 131,57
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 94,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 69,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 224,82
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 140,92
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 355,66
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 565,35
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 190,75
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 70,71
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21054-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 865,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 466,57
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 865,74
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 172,82
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 184,52
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 451,45
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 328,33
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 323,11
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 383,22
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.862,52
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.973,38
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 3.805,09
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 3.326,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 109,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 288,89
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 625,75
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 209,36
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 471,34
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 209,02
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 500,49
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 519,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 520,97
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 668,72
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 492,43
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 86,96
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 55.000,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.959-3
Credor: ITN Maquinas e Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.766.538/0001-23
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.1206 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para Saúde - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 649,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 195,11
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 5.803,85
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 4.785,28
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 1.002,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 3.081,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 350,16
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 83,97
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 7.231,37
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 7.403,33
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 21,85
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 5.544,69
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0088.2292 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 9.935,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0088.2292 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 127,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 73,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 1.429,08
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 181,35
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 177,54
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 31,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 31,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 103,55
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 69,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 44,88
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 55,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 29,85
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 9,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 365,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 174,98
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 86,69
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 58,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 207,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 1.394,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Simone Cotrin Lombardi da Costa 15954327874
CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 130,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 52,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 102,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 16,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 41,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 197,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.225,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.634,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.586,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.586,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 104,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 323,94
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 154,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 4.161,21
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21240-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 630,42
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21240-7
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 607,25
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21240-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 11.085,94
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Agapel Construções Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.547.305/0001-92
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 40,46
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 47,44
Nº do documento: 850613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Gleyson Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 47,44
Nº do documento: 850613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Gleyson Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 707,57
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 134,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 975,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 232,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 3.695,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 318,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 15,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 23,78
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 18,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 804,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.206,13
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 850614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 850614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 850614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 44.571,43
Nº do documento: Transf Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647111-4
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 22.236,33
Nº do documento: Transf Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647111-4
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 44.571,43
Nº do documento: Transf Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647108-4
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 18.451,95
Nº do documento: Transf Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647108-4
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 132,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 322,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.230,65
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 20.000,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.310-1
Credor: Quark Engenharia
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 14.161,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Quark Engenharia
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 57,76
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 48,25
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 464,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 402,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 29.574,92
Nº do documento: Transf Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647099-1
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 3.768,80
Nº do documento: 850611 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669
CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23
Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 52,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 602,47
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2278 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 1.306,63
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00
CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Rgtech Soluções Tecnológicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 57,25
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Jose Rodrigues de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 47,44
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Jose Rodrigues de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Jose Rodrigues de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 189,76
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Jose Rodrigues de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 4.212,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.395,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 27.585,63
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.989-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.660,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.310-1
Credor: Quark Engenharia
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 47,44
Nº do documento: 855063 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 708,06
Nº do documento: 855069 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 322,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 31,60
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 51.300,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 499,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Noeme Ferreira Borba
CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo
CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 443 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 9.884,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 440 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855049 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Marcio Weverton de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 838.778.606-30
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 88,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 10.491,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.379-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 390,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 664,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Ludimila Matos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 110.506.546-41
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 297,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 91,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 258,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 88,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 344,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 372,88
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 200,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 14,91
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 115,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 224,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 190,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 114,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 288,55
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 180,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 114,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 297,55
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855062 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Lurdes Adeon de Campos Alves
CPF credor / CNPJ credor: 527.431.606-91
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.720,55
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 3.118,83
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 1.592,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.894,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 7.926,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 6.098,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 1.515,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 1.442,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 3.269,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 7.756,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 12.581,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 4.022,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.894,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 5.886,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2203 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 1.447,11
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.699,36
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 6.559,89
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 16.417,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.379-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 1.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 31.135,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.379-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 41.640,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.379-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.868,24
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.989-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 38.851,45
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 23.007,93
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 8.045,55
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.879,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 9.212,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 7.338,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 1.843,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 6.905,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 24.348,59
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.989-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 2.422,02
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.124.0005.2216 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 14.326,83
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 25.495,03
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.989-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 3.014,61
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 4.338,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 16.841,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.989-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.989-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 12.500,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.989-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 6.136,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.989-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 513,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 86,31
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 82,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 82,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 917,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 14,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.963,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 1.222,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16939-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 7.730,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 25,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 721,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 5,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.110,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 123,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 43,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71.009-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 10,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 6,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 9.600,22
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.080,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 9.849,66
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 318,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 122,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.750,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Portal Soluções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 414,05
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Experts Informática EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 5.625,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Marcos Resende Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89
Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 9.900,00
Nº do documento: 852486 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 10.507,17
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 10.507,17
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 4.550,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.990,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655
CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 242,33
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604
CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 77,28
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855061 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855061 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855061 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 125,72
Nº do documento: 855061 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855071 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855071 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 47,44
Nº do documento: 855072 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855072 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855072 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855072 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855072 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855072 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mariana de Camargos Bonato
CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855054 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Edilamar Maria dos Santos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 627.822.746-00
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 62,86
Nº do documento: 855064 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Maria Faria Rios
CPF credor / CNPJ credor: 779.880.356-49
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: 855068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Anderson Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 47,44
Nº do documento: 855070 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Gleyson Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 237,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 237,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 237,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 316,66
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 237,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 179,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 139,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 33,71
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 21,84
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 21,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 21,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 130,23
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.042,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 44,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 37,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 48,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 12,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 19,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 194,37
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 91,55
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 158,28
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 67,34
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 192,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 503,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 0,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.105,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 124,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 158,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 124,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 77,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2273 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 129,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.858,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.310-1
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 137,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.310-1
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 13.734,81
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.310-1
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 8.226,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.310-1
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 663,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 32,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 59,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 87,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 231,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 79,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 40,53
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 199,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 3.804,33
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 3.850,94
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.405,29
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.421,65
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 3.272,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 3.272,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.963,23
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.963,23
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 2.840,78
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 2.081,84
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 7.664,73
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 10.695,61
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 719,68
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 13.623,09
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 1.760,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 250,81
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 462,94
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 1.179,36
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.121,37
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.391,05
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.379-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% )

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.991,11
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.847,77
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 11.893,36
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 61.105,15
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 61.154,72
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 61.204,33
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 305,53
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.488,82
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 5.980,12
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 14.202,82
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 132,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 75,06
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 770,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 519,48
Nº do documento: 855066 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Leonardo Luiz de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 676,04
Nº do documento: 855059 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 1.100,64
Nº do documento: 855068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Anderson Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 314,30
Nº do documento: 855067 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 913,24
Nº do documento: 855065 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Alvimar Bernardes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91
Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Total dos pagamentos: 1.520.941,17