Informações atualizadas em: 15/04/2024 16:16:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
Valor: 814,91 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente recolhimento de Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do IPREB, no mes de DEZEMBRO de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
Valor: 1.199,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
Credor: INSS | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente recolhimento de INSS, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do IPREB, no mes de DEZEMBRO de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
Valor: 340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de Serviços de Publicação dos atos normativos e administrativos do IPREB, no mês de xx de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 220,00 | N° do documento: 900.113 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
Credor: Karla Campos Besckow - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.41 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Credenciamento de serviços médicos com o objetivo de realizar perícias médicas para fins previdenciários, conforme termo de referência. Relativo ao mês de xx de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
Valor: 109,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de serviços de acesso a internet, banda larga, velocidade mínima de 20Mbps, full, com 100% de Download e 100% de Upload, utilizado no mes xx de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 4.000,00 | N° do documento: 900.114 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
Credor: WANDERSON GONTIJO MARQUES - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.421.725/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados em processos licitatórios. Conforme solicitacao do IPREB. |
Total dos restos a pagar: | 6.684,69 |