Informações atualizadas em: 03/03/2020 00:30:06
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Jose Eni Albergaria | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 520.336.516-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Diaria Presidente Camara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, diária de viagem resolução 210/2011, a Ponte Nova, a serviço da Câmara Municipal, junto ao escritório de Contabilidade e à Caixa Econômica Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Jose Eni Albergaria | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 520.336.516-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Diaria Presidente Camara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, diária de viagem resolução 210/2011, a Ponte Nova, a serviço da Câmara Municipal, junto ao escritório de Contabilidade e à Caixa Econômica Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.932,00 |
Credor: Hernani dos Reis Chaves | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 731.828.696-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, a prestação de serviços de contabilidade à Câmara Municipal, ref. mês de outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.980,48 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0114-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, INSS competência outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: Daniel de Sousa de Araujo Lima | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.204.956-21 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, Procurador Jurídico da Câmara Municipal, ref. mês outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.281,48 |
Credor: Dayane Ster de Oliveira Pires | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.313.746-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, ao salário da secretária da Câmara Municipal, ref. mês de outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,08 |
Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídio do vereador Presidente da Câmara Municipal mês outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.200,64 |
Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, ao subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, no mês de Outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: serviços de consultoria na área de contabilidade pública, serviços de consultoria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,64 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, despesas de telefone da Câmara Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Jose Eni Albergaria | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 520.336.516-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Diaria Presidente Camara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, diária de viagem resolução 210/2011, a Ponte Nova, a serviço da Câmara Municipal, junto ao escritório de Contabilidade e à Caixa Econômica Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,40 |
Credor: Estarlino & Cia Ltda ME | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.091.896/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Instrumentos Musicais, Rádios, Fonografos, Televisor, Vídeo, Áudio / Sonorização e Acessórios,Materiais e Equipamentos para Limpeza |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,26 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, despesas de telefone da Câmara Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Jose Eni Albergaria | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 520.336.516-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Diaria Presidente Camara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente, diária de viagem resolução 210/2011, a Ponte Nova, a serviço da Câmara Municipal, junto ao escritório de Contabilidade e à Caixa Econômica Federal. |
Total dos empenhos: | 30.655,98 |